是的,屬于。應(yīng)稅貨物銷售額。
企業(yè)銷售自己使用過(guò)的汽車,開具增值稅普票還是專票
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某人商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.85萬(wàn)元。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬(wàn)元。 (3)將試制一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,本錢價(jià)為20萬(wàn)元,本錢利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 (4)銷售使用過(guò)的進(jìn)口摩托5輛,開具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額1.04萬(wàn)元;該摩托車原值每輛0.9萬(wàn)元。 (5)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票。 計(jì)算5月應(yīng)繳納的增值稅
銷售使用過(guò)的摩托車開具普通發(fā)票,銷售使用過(guò)的機(jī)床開具普通發(fā)票,屬于應(yīng)稅貨物銷售額嗎?
銷售2016年10月購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額一萬(wàn)元。計(jì)算銷售使用過(guò)的摩托車應(yīng)納稅額。
銷售2016年10月購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額一萬(wàn)元。計(jì)算銷售使用過(guò)的摩托車應(yīng)納稅額。
注冊(cè)小規(guī)模納稅人公司,注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)繳填10000行嗎,5年內(nèi)交上就行嗎
您好,我公司找了幾個(gè)小時(shí)工給生產(chǎn)干活,給他們發(fā)的現(xiàn)金,這個(gè)費(fèi)用進(jìn)哪里呀?
小規(guī)模納稅人稅款申報(bào)表(主表),第20行應(yīng)納稅額=專票的3%-專票的1%,請(qǐng)問(wèn)老師,該表第1-8行需要交稅的收入為什么沒(méi)有加到應(yīng)納稅額內(nèi)?
老師,我們租賃的廠房,并且發(fā)生了大額裝修費(fèi),發(fā)票陸續(xù)收到的,24年12月和25年1月2月4月收到給我想請(qǐng)問(wèn)下會(huì)計(jì)分錄要怎么做?如何攤銷?
老師 發(fā)一個(gè) 小規(guī)模每月工作流程和一般納稅人的工作流程
老師,我想問(wèn),公司拍賣了一塊地,起拍價(jià)1500萬(wàn),現(xiàn)在拍賣成功溢價(jià)1750萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我方涉及哪些稅款要交,對(duì)方涉及又是哪些稅款要交?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),稅率是13%,出口報(bào)關(guān)商品hs碼的退稅率是13%,那我們開的出口發(fā)票稅率應(yīng)該開免稅還是0稅率
老師 公司名下沒(méi)有車 但是公司收到一張車保險(xiǎn)發(fā)票 購(gòu)買方名稱是老板 社會(huì)代碼又是公司的 能入賬嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)下軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過(guò)來(lái)就是有的了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)老師這里怎么調(diào)呀?
你好老師我有個(gè)問(wèn)題要咨詢
登記的增值稅納稅申報(bào)表中是,填入適用稅率計(jì)稅銷售額還是按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額
。您開正常稅率就填寫在正常稅率那一行。
??茨唧w開票情況,填寫對(duì)應(yīng)的欄。