你好;? ? 這個(gè)汽車一般是有零售價(jià)的; 你們最好是額外去收取? ?不開(kāi)這個(gè)汽車發(fā)票里面去的??
我想問(wèn)個(gè)一直疑惑的問(wèn)題,公司為了抵銷項(xiàng)稅,只要是進(jìn)貨都要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,庫(kù)存就會(huì)增加,而銷售不開(kāi)發(fā)票的就不做賬,時(shí)間久了就會(huì)庫(kù)存很多,進(jìn)貨量那么大,而又沒(méi)怎么賣,如果稅務(wù)問(wèn)怎么回復(fù)呢
您好,老師,想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來(lái)有收入了,一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開(kāi)票,這樣突然增加那么多收入,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
老師,我們公司12月份開(kāi)了24噸的銷項(xiàng)發(fā)票給客戶,但供應(yīng)商只開(kāi)進(jìn)來(lái)11噸的進(jìn)項(xiàng)票,委外商也只開(kāi)了11噸產(chǎn)品的加工費(fèi),本來(lái)材料進(jìn)項(xiàng)和加工費(fèi)都是要24噸的才匹配,現(xiàn)公司另外13噸的材料進(jìn)項(xiàng)及加工費(fèi)都按暫估處理,我申報(bào)增值稅直接按24多產(chǎn)品銷項(xiàng)、11噸材料及加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)又稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?需要做什么處理嗎?
老師,我們是一家互聯(lián)網(wǎng)賣付費(fèi)課程的公司,公司有位講師出版了書(shū)籍,版權(quán)歸屬公司,出版社開(kāi)了印刷費(fèi)的專票,這些書(shū)我們公司會(huì)對(duì)外銷售,現(xiàn)在的政策不是是批發(fā)零售環(huán)節(jié)免交增值稅,那我們收到的印刷費(fèi)專票是批發(fā)零售前產(chǎn)生的是不是就可以抵進(jìn)項(xiàng)?我們對(duì)外銷售時(shí)免增值稅的話賬務(wù)怎么做?是不是需要圖書(shū)證才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?需要去稅務(wù)局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答
本公司是商貿(mào)公司,主要經(jīng)營(yíng)汽車銷售和汽車配件銷售的,每個(gè)月開(kāi)票金額200萬(wàn)左右,我們每個(gè)月都有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交增值稅嗎。如果長(zhǎng)期不交增值稅,稅負(fù)率達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
財(cái)管高低點(diǎn)法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬(wàn)貨款,他們倒閉開(kāi)不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬(wàn),那少付的一萬(wàn)記營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問(wèn)里的第三小問(wèn),求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說(shuō)明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個(gè)問(wèn)題 1:圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷售商品,也會(huì)開(kāi)商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會(huì)賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開(kāi)過(guò)6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷售商品的話,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是沒(méi)有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開(kāi)商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫(kù)單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對(duì)本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請(qǐng)主播直播宣傳,請(qǐng)問(wèn)怎么降低稅,是讓主播注冊(cè)個(gè)體戶 還是說(shuō)直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算