你好,學員,你說的是員工的個稅稅率表嗎
老師,我想問一下,我們企業(yè)工人工資已經(jīng)發(fā)了 ,但是之前沒有扣過個稅,現(xiàn)在按年度來匯算清繳個稅,稅率表是哪個啊,怎么算,網(wǎng)上查了很多稅率表,太多了,不知道用哪個表來套
老師,我們單位的賬套是使用會計制度的,我知道這個已經(jīng)很舊了。但是因為我是接手人,我也不好多說什么。但是我現(xiàn)在有個問題,企業(yè)尚未勾選認證的進項稅額,我企業(yè)的前手會計居然通過待認證進項稅額抵扣?我好奇怪,我記得是待認證進項稅額???現(xiàn)在哪個是對的
老師您好 想問下個人獨資企業(yè)的稅率是怎么算的 我有2家公司都變成查賬征收了。其中一個收入是77227.72 我按那個網(wǎng)上的稅率表計算是對的稅額是4722.77元,和系統(tǒng)跳的金額是一樣的。另一家公司收入是138613.85元,按那個網(wǎng)上的稅率表怎么也算不出來14222.77元這個數(shù)。不知道這個是怎么算的。是不是20%的部分還另有算法。我一個個金額試過,發(fā)現(xiàn)第三檔的稅率20%,和速算扣除數(shù)的10500,實際并不是按這個金額計算的
樸老師在嗎?就是前天問你的一個問題,審計已經(jīng)在我的報表里沖回我多計提的工資了,這樣我申報會算清繳的時候應(yīng)該怎么報?我這個多計提的工資是預留為了銷售稅率達到3%,因為我加計扣除下來就達不到這個比列了。
老師你好,我想請問下,現(xiàn)在公司老板開了好幾個公司,然后每個公司之前都做了工資,我是上個月才過來的,6月份做了個稅匯算清繳又補了六千,請問老師,我們每個月發(fā)工資其實都有個稅申報的,怎么還是要補繳這么多稅,如果不想再匯算清繳補繳的話,這個工資要怎么發(fā)
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
是的,就是發(fā)給員工的工資
你好,學員,個稅稅率表如下,學員
那有個員工一年工資加起來才18145元,這種也要按這個表來套嗎
是的,學員,也是按照這個表格交稅的
只領(lǐng)了一個月工資的人呢,比如說才805元,這種也是按這個嗎
是的,學員,只要是工資,都按照這個稅率表計算的
那我還想問一下,我們公司今年利潤114263元,是個體工商戶,請問怎么計算交所得稅啊,有沒有表套用
你好,學員,請看老師的截圖
好的 謝謝
不客氣,周末愉快,學員
老師,等一下,
學員,這個框框的,有什么問題嗎
這個是應(yīng)納稅所得額減去60000元以后,超過36000的部分按10%算是嗎?那如果一年發(fā)的工資總的就不到60000怎么辦,就不用交稅了嗎
不超過6萬的話,不用交稅的,學員
比如說這個人一年收入105860元,減去費用60000元,那么他還剩45860元,按照表套用低于36000的部分要交1080元,超過36000部分按10%計算再扣2050,那就成負的了
老師,能給我詳細的計算過程嗎,就拿上面這個例子來算,員工工資是105860元
比如說這個人一年收入105860元,減去費用60000元,那么他還剩45860元,按照表套用低于36000的部分要交1080元,超過36000部分按10%計算再扣2050,那就成負的了 個人所得稅就是=45860*10%-2520
這個不是分部分計算的嗎,個稅不應(yīng)該是=36000*3%+9860*10%--2520
這個不是的哈,學員,是整體的