您好,您做的分錄是對的。

10000開票時是6.2,中間是6.1,收到時6.0 借:應收賬款 620 貸:主營業(yè)務收入 620 借 財務費用-匯兌損益 10 貸 應收賬款 10 借 銀行存款 60 貸財務費用-匯兌損益 10 貸 應收賬款 600 10000開票時是6.2,中間是6.3,收到時6.6 借:應收賬款 620 貸:主營業(yè)務收入 620 借 財務費用-匯兌損益負數(shù) 10 貸 應收賬款 10 借 銀行存款 66 貸財務費用-匯兌損益 30 貸 應收賬款 630對
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款8月收到發(fā)票:借應收賬款貸:主營業(yè)務收入
老師,我們開出發(fā)票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?還是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入;借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款 貸:應收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入, 能直接這么寫嗎?還是必須要經(jīng)過下面的分錄 2. 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內產生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
開的運輸票出去,然后代發(fā)工資,別的家公司申報個稅,這部分怎么作為本公司的成本
請問對方是個人,買貨對公打給個人,可以嗎?對方開不了票,我入賬,賣貨后,明年匯算清繳挑出來繳納所得稅,可以嗎
報銷單黃色的字打印預覽時正常,打印后字就串行,怎么調整預覽和打印是一樣的
你好,這邊的會計做的是應收賬款借方發(fā)生額是帳面收入,貸方發(fā)生額是應收賬款加上財務費用(手續(xù)費),期末借方說等于銀行存款,這是什么啊,能這么做呢,手續(xù)費能在每個月的平臺上找到,是已知的
您發(fā)了,不可以的。是需要把手續(xù)費摘出來單做的。
她說是可以這么做,我也講不清楚為什么不能這么做,麻煩問下老師,這樣做,會導致帳不平嗎,謝謝,會導致什么樣的
您好,兩種方法賬都是平的。只不過他的方法體現(xiàn)不出來手續(xù)費。但是手續(xù)費是真實存在的,所以要單獨記
你好,現(xiàn)在做的是手工帳,她科目余額表上還有手續(xù)費,這是怎么弄的呢
這是她做的分錄
您好,這個要問下會計是怎么產生的
麻煩老師看下,她的分錄還對啊
您好,他的分錄應該是這樣的, 確認收入:借:應收賬款? ?100? ? ?貸:主營業(yè)務收入? ?100 收款時:借:銀行存款? 90? ? 貸:應收款賬? ?90 差額計入手續(xù)費:借:財務費用-手續(xù)費? ?10? ? ? ?貸:應收賬款? 10
應收賬款期初借方金額是扣減財務費用的,本期借方發(fā)生額是應收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對嗎
學員您好,是這樣的
你好,期初建帳上收入和費用要填嗎
您好,按資產負債表上的余額填寫