同學(xué):你好。發(fā)票不用給對方。沖紅,原分錄沖紅。負(fù)數(shù)發(fā)票及沖紅的發(fā)票附在后面。
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對方 對方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票 請問下 這個發(fā)票是要和信息表一起給購買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
1月份開具了一張發(fā)票未寄給購買方,2月份做紅字沖銷了,這兩份發(fā)票需要郵寄給購買方嗎? 那怎樣才是規(guī)范的做法呢?
老師我方是購買方,8月份進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份開錯的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
我們是銷售方,10月開的藍(lán)字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯誤,10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對方,同時對方也未認(rèn)證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對方嗎
購買方發(fā)票聯(lián)9月份做賬了,但沒認(rèn)證?,F(xiàn)在發(fā)生銷售退貨,購買方是不是直接在賬上沖了就行,我們還需要把紅字發(fā)票郵寄給對方么?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
1個是1月份開的,1個是2月份開的,分別計入2個月,還是做在1個月里呢?
不給購買方郵寄了,那我把3聯(lián)都粘貼記賬憑證里嗎?怎樣是規(guī)范的做法呢?望老師詳細(xì)指導(dǎo)一下
以專票為例: 1月開的。2月開了紅字申請表及負(fù)數(shù)發(fā)票,1.做賬時,原分錄沖紅,附件:1月的二、三聯(lián)與2月的負(fù)數(shù)發(fā)票及紅字申請表。訂在一起就行了。 2月開了正確的發(fā)票:做分錄,附件:正確的發(fā)票。
那紅字發(fā)票的2、3聯(lián),如何處理呢?
老師,還在嗎?
同學(xué),您好。1月開的。2月開了紅字申請表及負(fù)數(shù)發(fā)票, 在2月做賬時,原分錄沖紅,附件:1月的二、三聯(lián)與2月的負(fù)數(shù)發(fā)票及紅字申請表。訂在一起就行了。
2月的負(fù)數(shù)發(fā)票指的是三聯(lián)齊全的發(fā)票
好的,謝謝老師耐心解答
好的,同學(xué)。祝您工作順利。