你好,學(xué)員,這個(gè)是不可以的
請(qǐng)問(wèn)老師,合伙企業(yè)合伙人工資不得稅前扣除,那請(qǐng)問(wèn)合伙交的保險(xiǎn)和公積金可以扣除嗎?
#提問(wèn)#合伙企業(yè)的合伙人沒(méi)有工資、申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)能扣除投資者減除費(fèi)用和專(zhuān)項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)的投資者工資不能稅前扣除么?
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)投資者在企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的社保費(fèi),單位部分能在合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得中扣除嗎
老師好!合伙企業(yè)投資者個(gè)人部分社??梢远惽翱鄢龁幔?/p>
老師 先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
第三方開(kāi)票招標(biāo)代理費(fèi)需交印花稅嗎
填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是銷(xiāo)售總金額含稅的,還是不含稅的?
你好,上個(gè)季度開(kāi)了一張專(zhuān)票,確認(rèn)的一筆預(yù)收賬款的收入,做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi),本季度繳納了上個(gè)季度的增值稅以及附加稅,是否是應(yīng)該要先補(bǔ)計(jì)提,或者說(shuō)怎么做分錄
老師公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),填表利潤(rùn)總額是-277881.49,數(shù)字前面有黃色圓圈,鼠標(biāo)放在上面提示:您填報(bào)的金額小于最近申報(bào)的金額0,請(qǐng)確認(rèn)無(wú)誤,怎么回事,新公司這是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有收入,只有銀行利息10元,經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表上費(fèi)用填-10元嗎,如果產(chǎn)生所得稅幾毛免交了還需要計(jì)提嗎
老師審計(jì)考幾道綜合題?
申報(bào)2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢
產(chǎn)生銷(xiāo)售,是不是就得繳納印花稅
合伙企業(yè)A投資一家有限公司B投資已到位,,合伙企業(yè)收到股東的投資款可以借B公司嗎?
依據(jù)《關(guān)于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者征收個(gè)人所得稅的規(guī)定》(財(cái)稅[2000]91號(hào)),自2000年1月1日起個(gè)人獨(dú)資、合伙企業(yè)停征企業(yè)所得稅,只對(duì)其投資者的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得按照《個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅計(jì)稅辦法(試行)》(國(guó)稅發(fā)[1997]43號(hào))征收個(gè)人所得稅。在計(jì)算過(guò)程中,其他企業(yè)從業(yè)人員工資支出按計(jì)稅工資標(biāo)準(zhǔn)允許稅前列支,而個(gè)人獨(dú)資、合伙企業(yè)工資支出雖然也參照計(jì)稅工資執(zhí)行,但從業(yè)人員中不包括企業(yè)投資者在內(nèi),即投資者的工資不得在稅前扣除。也就是說(shuō),稅前列支范圍縮小了。