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老師你好請問,半路接賬,應(yīng)收賬款二建明細(xì)多,建賬時一一錄入起初余額嗎?應(yīng)收賬款收回來的錢,還需要綠嗎?

2022-01-21 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-21 11:43

您好!要分開了,不能直接錄到一起

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快賬用戶3967 追問 2022-01-21 11:46

按應(yīng)收賬款的科目余額一一錄入期初余額,應(yīng)收賬款收回來的錢也要錄入起初余額對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 11:47

你好!是的,就是這個意思

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快賬用戶3967 追問 2022-01-21 11:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-21 12:06

您好!不用客氣的了

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您好!要分開了,不能直接錄到一起
2022-01-21
你好 不需要的,因為剛成立的公司應(yīng)收賬款沒有期初余額。
2020-05-31
同學(xué)你好 你有明細(xì)就可以分
2022-04-20
您好 往來款重分類是按二級科目余額來分類 應(yīng)收帳款期末明細(xì)科目借方余額%2B預(yù)收賬款期末明細(xì)科目借方余額
2021-03-18
您好,根據(jù)上一月的科目余額表應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)錄入 的操作是正確的啊,應(yīng)收各客戶的借方和貸方余額有沒有分開啊
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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