您好 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款

你好,老師,有多的發(fā)票可以拿來(lái)沖外賬,如果有專票的發(fā)票,比如有一張住宿費(fèi)的專票發(fā)票,金額為350元,稅額為19.8,這個(gè)在內(nèi)賬怎么做呢,因?yàn)橐褂眠M(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我現(xiàn)在需要開增值稅專用發(fā)票,是萬(wàn)元版的,每張發(fā)票最多有三項(xiàng)商品,每項(xiàng)商品的金額都不一樣,例如我要開的發(fā)票總金額為64170,其中倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)為50800,水電費(fèi)為8170,管理費(fèi)為5200我要怎么分?jǐn)偟矫恳粡埲f(wàn)元版的專用發(fā)票上呀
老師,您好,我想問(wèn)下關(guān)于增值稅專用發(fā)票的抵扣問(wèn)題,如果我在7,8月份住宿酒店支付費(fèi)用,但一直沒有開發(fā)票,現(xiàn)在開發(fā)票可以作為11月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?這個(gè)抵扣期是多長(zhǎng)?。?/p>
費(fèi)用報(bào)銷時(shí),發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額如何入賬?如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?舉例說(shuō)明,A公司為一般納稅人,銷售員小李因公出差報(bào)銷住宿費(fèi)500,但其提供的發(fā)票金額為600含稅,如果所開的發(fā)票是普票應(yīng)該怎么做賬,所開的發(fā)票為專票應(yīng)該怎么做賬
老師,我有一張外地住宿發(fā)票是專票的沒報(bào)銷,現(xiàn)在我要勾選,但是2023年7月的發(fā)票,我現(xiàn)在報(bào)銷做在2024當(dāng)費(fèi)用可以不?,如果不可以,我要如何做分錄?因?yàn)橛?000多元的稅可抵扣?
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說(shuō)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不是就是利潤(rùn)總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來(lái)用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬(wàn),其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷
從哪查詢提交過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時(shí)候是9%
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級(jí)財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢


你好,這筆費(fèi)用不用支付,但是有進(jìn)項(xiàng)稅額,要使用稅額
借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的呢?謝謝