那就只能錄入負(fù)數(shù)了
你好,想問問年底財務(wù)會計結(jié)余分配有結(jié)余,預(yù)算會計結(jié)余分配為負(fù)數(shù),怎么處理?
2X19年9月,某事業(yè)單位共收到財政撥款收入2500000元,“事業(yè)支出”科目下“財政撥款支出”明細(xì)科目的當(dāng)月發(fā)生額為2400000元。月末,該事業(yè)單位將本月財政撥款收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)。不考慮其他因素,下列賬務(wù)處理中不正確的有( )。 A 借:財政撥款預(yù)算收入2500000//貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2500000 B 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2400000//貸:事業(yè)支出——財政撥款支出2400000 C 借:財政撥款預(yù)算收入2500000//貸:財政撥款結(jié)余——結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入2500000 D 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2400000//貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整2400000
老師,請問支出非財政撥款收入,計入行政支出還是其他支出,年底怎么區(qū)別非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余,非財政撥款支出怎么單獨反映
3.已知某公立醫(yī)院年末有關(guān)會計資料: (1)20*7年“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”和“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——B項目”的賬戶余額分別是20 000元和500 000元。 (2)20*8年年末各項預(yù)算收入和預(yù)算支出的本年發(fā)生額如下表:(單位:元) 要求:(1))結(jié)轉(zhuǎn)20*8年年度的各項預(yù)算收入和預(yù)算支出。(2)上級非財政專項B在年末完成結(jié)項,核算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
你好 我是全額撥款事業(yè)單位 年底預(yù)算會計的結(jié)轉(zhuǎn)做完以后發(fā)現(xiàn) 我的非財政撥款結(jié)余是負(fù)數(shù) 該怎么辦
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費*居間費,一年300萬左右,那開進來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢