你好,如果說你已經(jīng)預(yù)約了之后,像你說的兩個(gè)稅種,在電子稅務(wù)局就不需要再申報(bào)了,但是如果說你電子稅務(wù)局里給你核定了兩個(gè)稅種,那你該怎么申報(bào)的還是要怎么申報(bào)?零申報(bào)
老師,工程項(xiàng)目我去異地預(yù)繳稅款后 ,回來我還要在電子稅務(wù)局上再申報(bào)嗎
老師好,我們異地施工,全額預(yù)交水利和印花稅,還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎
老師,我們2月和3月都開票了,2月的是外地項(xiàng)目,3月不僅有外地項(xiàng)目還有本地項(xiàng)目,都不是同一項(xiàng)目,2月的外地項(xiàng)目在外地預(yù)繳完水利和印花了,3月在電子稅務(wù)局報(bào)2月稅時(shí)水利和印花又交了一遍,相當(dāng)于交重復(fù)了,印花稅可以4月報(bào)3月稅時(shí)少報(bào)3月在電子稅務(wù)局多交的那部分印花稅嗎?如果可以,水利可以同樣操作嗎?
老師好,我們簡易計(jì)稅,異地已經(jīng)把水利的。等預(yù)交完了,電子稅務(wù)局報(bào)水利的時(shí)候怎么填呢
老師您好,工商營業(yè)執(zhí)照要交的印花稅在電子稅務(wù)局哪個(gè)地方申報(bào)?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對不對。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對方開重了,對方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對方,開重的那一張普票一直在那里,對我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
老師的意思是零申報(bào)就可以了嗎? 2.印花稅申報(bào)需要稅源采集,然后申報(bào),他有一列是已預(yù)交金額,這個(gè)需要填嗎?我們預(yù)交金額大于電子稅務(wù)局計(jì)算金額,填進(jìn)去顯示數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
您那個(gè)印花稅給您核定的是按次還是按月呀。
我剛在電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定查詢,差不到信息,不知道怎么回事,一般都是按此
那你沒有核定這個(gè)稅種,那你就不需要再去申報(bào)印花稅了,就是說你最開始都沒有,就這個(gè)稅種都不存在。
我們稅費(fèi)種認(rèn)定所以稅種都沒有,但是按期申報(bào)有水利,增值稅,所得稅,財(cái)產(chǎn)和行為稅都有,以前也報(bào)印花稅,都是0報(bào),企業(yè)已經(jīng)成立好幾年了
哦,那你這個(gè)月的印花稅,你的意思是你的印花稅報(bào)表里體現(xiàn)了一個(gè)預(yù)繳是吧?那你就填一個(gè)應(yīng)繳,讓它形成一個(gè)應(yīng)繳喝,你的預(yù)繳數(shù)是一樣的,最后申報(bào)的應(yīng)納稅額還是零就可以了。
我們申報(bào)的時(shí)候沒體現(xiàn)預(yù)交金額,
如果說沒有體現(xiàn)預(yù)交金額的話,你印花稅就是零申報(bào)就可以了,因?yàn)槟泐A(yù)繳的那部分印花稅是給你,就是說你在施工地那個(gè)地方的,是在外地,是預(yù)交給外地的。