你好,如果說(shuō)你已經(jīng)預(yù)約了之后,像你說(shuō)的兩個(gè)稅種,在電子稅務(wù)局就不需要再申報(bào)了,但是如果說(shuō)你電子稅務(wù)局里給你核定了兩個(gè)稅種,那你該怎么申報(bào)的還是要怎么申報(bào)?零申報(bào)
老師,工程項(xiàng)目我去異地預(yù)繳稅款后 ,回來(lái)我還要在電子稅務(wù)局上再申報(bào)嗎
老師好,我們異地施工,全額預(yù)交水利和印花稅,還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎
老師,我們2月和3月都開(kāi)票了,2月的是外地項(xiàng)目,3月不僅有外地項(xiàng)目還有本地項(xiàng)目,都不是同一項(xiàng)目,2月的外地項(xiàng)目在外地預(yù)繳完水利和印花了,3月在電子稅務(wù)局報(bào)2月稅時(shí)水利和印花又交了一遍,相當(dāng)于交重復(fù)了,印花稅可以4月報(bào)3月稅時(shí)少報(bào)3月在電子稅務(wù)局多交的那部分印花稅嗎?如果可以,水利可以同樣操作嗎?
老師好,我們簡(jiǎn)易計(jì)稅,異地已經(jīng)把水利的。等預(yù)交完了,電子稅務(wù)局報(bào)水利的時(shí)候怎么填呢
老師您好,工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照要交的印花稅在電子稅務(wù)局哪個(gè)地方申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目屬于郵電費(fèi)嗎?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶他們需要開(kāi)什么稅率的專(zhuān)用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專(zhuān)管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
老師的意思是零申報(bào)就可以了嗎? 2.印花稅申報(bào)需要稅源采集,然后申報(bào),他有一列是已預(yù)交金額,這個(gè)需要填嗎?我們預(yù)交金額大于電子稅務(wù)局計(jì)算金額,填進(jìn)去顯示數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
您那個(gè)印花稅給您核定的是按次還是按月呀。
我剛在電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定查詢(xún),差不到信息,不知道怎么回事,一般都是按此
那你沒(méi)有核定這個(gè)稅種,那你就不需要再去申報(bào)印花稅了,就是說(shuō)你最開(kāi)始都沒(méi)有,就這個(gè)稅種都不存在。
我們稅費(fèi)種認(rèn)定所以稅種都沒(méi)有,但是按期申報(bào)有水利,增值稅,所得稅,財(cái)產(chǎn)和行為稅都有,以前也報(bào)印花稅,都是0報(bào),企業(yè)已經(jīng)成立好幾年了
哦,那你這個(gè)月的印花稅,你的意思是你的印花稅報(bào)表里體現(xiàn)了一個(gè)預(yù)繳是吧?那你就填一個(gè)應(yīng)繳,讓它形成一個(gè)應(yīng)繳喝,你的預(yù)繳數(shù)是一樣的,最后申報(bào)的應(yīng)納稅額還是零就可以了。
我們申報(bào)的時(shí)候沒(méi)體現(xiàn)預(yù)交金額,
如果說(shuō)沒(méi)有體現(xiàn)預(yù)交金額的話,你印花稅就是零申報(bào)就可以了,因?yàn)槟泐A(yù)繳的那部分印花稅是給你,就是說(shuō)你在施工地那個(gè)地方的,是在外地,是預(yù)交給外地的。