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老師,假設(shè)說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳企業(yè)所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應(yīng)該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應(yīng)該影響當月的數(shù)據(jù)嗎?為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了?我做錯哪里了嗎?

2022-01-17 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 08:58

你好,沒做錯,你的分錄是今年補交做的.所以他自動算到今年的利潤表里了.

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快賬用戶4163 追問 2022-01-17 09:01

但是我也問過其他老師,就是說匯算清繳的不應(yīng)該影響當月的情況啊,我的利潤表這不就是被影響了嗎?難道這個思路又不對了???

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齊紅老師 解答 2022-01-17 09:04

你好,實際工作中會影響的.你利潤表計算的時候的,他會把你 當月的數(shù)據(jù)全算進去.年度匯率清繳一直都這樣的哈.把利潤表導(dǎo)出來,你備注一下就可以了

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快賬用戶4163 追問 2022-01-17 15:26

那不是會影響今年的企業(yè)所得稅預(yù)繳情況嗎?不用管它?就讓他影響的意思?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:29

你好,不影響預(yù)交的,你補交了所得稅,會一直在那里顯示的.

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齊紅老師 解答 2022-01-17 21:23

你這個匯算清繳的補交所的稅在匯算清繳的時候增加了所得稅費,本來就是次年匯算清繳發(fā)生的,你走以前年度損益調(diào)整只是和當年的所得稅費區(qū)別開。但這個交費和補交都是今年發(fā)生的,肯定會入今年的利潤計算中。如果你不想影響今年的數(shù)據(jù),你只有反過賬還改12月的數(shù)據(jù)。

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