你好,沒做錯,你的分錄是今年補交做的.所以他自動算到今年的利潤表里了.
老師,請問下公司即將關(guān)閉,剩余的存貨可以折價銷售給同市場的個體戶嗎?我們公司是一般納稅人,開的發(fā)票十三個點,價稅合計等我我們公司的庫存成本,這樣操作可以嗎
小規(guī)模和一般納稅人教附和地教附優(yōu)惠多少?
老師,請問一下企業(yè)工商年報在6月30號之前已經(jīng)公示了,但是7月現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)不對還可以改正嗎?現(xiàn)在改正的話有沒有什么不好的影響?
出口FOB,就是我們現(xiàn)在是收到了海運費發(fā)票,然后我們也給開具發(fā)票的那一方付了運費,那這一筆費用后期是誰打還給我們
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們財務(wù)軟件不能自動出報表,根據(jù)科目余額表怎么出第二季度報表呢?比如利潤表的營業(yè)收入本期金額填多少?本年累計金額填多少?還有資產(chǎn)負債表咋填
您好老師,我們公司簽了租賃合同,租賃期間三年,租賃費按年交,一年的租賃費3萬,這個怎么分錄
老師,供電設(shè)備就是變壓器的折舊年限應(yīng)該選10年還是5年,柴油發(fā)電機是選10年,還是5年呢
老師請問我們是農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈行業(yè),有些是免稅的,比如鮮雞,開出去是免稅的,進項雞產(chǎn)品是專票13個點的。老師我的進項稅額可以抵扣嗎
老師,我在5.26號的時候開了一張發(fā)票但是開錯了,忘記紅沖了,我剛剛才想起來去紅沖了,會有什么影響嗎?我該怎么做賬呢。
但是我也問過其他老師,就是說匯算清繳的不應(yīng)該影響當月的情況啊,我的利潤表這不就是被影響了嗎?難道這個思路又不對了???
你好,實際工作中會影響的.你利潤表計算的時候的,他會把你 當月的數(shù)據(jù)全算進去.年度匯率清繳一直都這樣的哈.把利潤表導(dǎo)出來,你備注一下就可以了
那不是會影響今年的企業(yè)所得稅預(yù)繳情況嗎?不用管它?就讓他影響的意思?
你好,不影響預(yù)交的,你補交了所得稅,會一直在那里顯示的.
你這個匯算清繳的補交所的稅在匯算清繳的時候增加了所得稅費,本來就是次年匯算清繳發(fā)生的,你走以前年度損益調(diào)整只是和當年的所得稅費區(qū)別開。但這個交費和補交都是今年發(fā)生的,肯定會入今年的利潤計算中。如果你不想影響今年的數(shù)據(jù),你只有反過賬還改12月的數(shù)據(jù)。