你好,倒擠稅額后直接按正常進(jìn)項(xiàng)做分錄 借:材料等 貸應(yīng)付現(xiàn)金等 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的專(zhuān)票3%稅率,購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品,入賬可以按照9%的進(jìn)項(xiàng)抵扣? 會(huì)計(jì)分錄? 認(rèn)證平臺(tái)上勾選? 如果購(gòu)入的是免稅產(chǎn)品呢?分錄怎么做?
一般納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品,取得3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,按9%稅率抵扣,賬務(wù)處理怎么做?差額部分稅費(fèi)計(jì)入什么科目。
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,按憑證上注明的稅額抵扣,就是金額乘以百分之9稅率抵扣嗎?
第2個(gè)業(yè)務(wù),紅色標(biāo)注的部分,為什么按小規(guī)模納稅人專(zhuān)票上的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按道理從小規(guī)模納稅人取得3%專(zhuān)票,按照不含稅金額乘以9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊
一般納稅人收到苗木公司開(kāi)具的3%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,勾選時(shí)選擇待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票--從小規(guī)模處購(gòu)入的專(zhuān)票,是按照票面稅額抵扣還是按照票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
就是先算出進(jìn)項(xiàng)稅,然后用總價(jià)減去進(jìn)項(xiàng)稅額,余額進(jìn)入產(chǎn)品成本?
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)=票面額/(1+3%)*9%
比如說(shuō)我購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,取得3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票面金額10000元,稅額300元,貨款10300元已經(jīng)通過(guò)銀行存款支付,報(bào)稅按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)票,求賬務(wù)處理?
可以抵扣的稅額10000*9% 借:材料 10300-900 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)900 貸其他應(yīng)付款10300