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老師,我們是小規(guī)模納稅公司,流水很少,我有個(gè)客戶,是微信支付的貨款6200給法人微信(服務(wù)費(fèi))我們開了發(fā)票,請問怎么入賬?和平賬呢?

2022-01-14 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-14 21:10

同學(xué),您好,直接確認(rèn)收入就可以了,然后用點(diǎn)費(fèi)用票和工資就可以平了呀。

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快賬用戶3471 追問 2022-01-14 21:11

請問具體咋做呀?我這邊按照您的意思做

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齊紅老師 解答 2022-01-14 21:14

確認(rèn)收入: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 成本的話,你平時(shí)有點(diǎn)費(fèi)用票和工資做成費(fèi)用就可以了 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,金額和上面一樣多,就平了呀,不用交稅。

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快賬用戶3471 追問 2022-01-14 21:16

好的,我試一試!謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-14 21:21

一般都是這樣的,把收入全都沖掉就平了,不用交稅了。

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快賬用戶3471 追問 2022-01-14 21:22

我暫時(shí)沒有那么多發(fā)票來沖,有哪些影響呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 21:24

你沒有申報(bào)人員的工資嗎?

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快賬用戶3471 追問 2022-01-14 21:24

那個(gè)倒是有

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齊紅老師 解答 2022-01-14 21:25

那個(gè)工資也是可以的呀,用來抵扣收入。

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同學(xué),您好,直接確認(rèn)收入就可以了,然后用點(diǎn)費(fèi)用票和工資就可以平了呀。
2022-01-14
您好,這個(gè)不是剛才回答過嗎
2022-01-14
您好,這個(gè)是這樣的 借 其他貨幣資金——** 貸 主營業(yè)務(wù)收入 然后借 銀行存款 貸 其他貨幣資金——**
2022-01-14
你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-01-13
你好,分錄如下 借:其他貨幣資金 6000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 6000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6000/1.01*0.01
2022-01-13
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