同學,你好 借:固定資產(chǎn)-暫估410 貸:銀行存款123 其他應付款287
老師,你好,我們公司融資租賃購入一臺機器設備,固定資產(chǎn)原值96萬元,首付款是28.8萬元,分24期付款,每期付3.218萬元,保險費跟設備一起開票進來的0.192萬元,請問我的賬務處理怎么做?(以上全都含增值稅、稅率13%)
購入固定設備410萬元。首次付款30%,后面每個月都是分期付款,付款才有進項專票進來,請問分錄怎么做?謝謝
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
老師您好,我們公司融資租賃一臺設備,首期付款300萬,租期3年,這3年每個月租金30萬元。3年還完夠,100元購入這臺設備。請問老師我支付首期300萬怎么做分錄,每個月支付30萬又怎么做分錄,
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
我是一般納稅人,增值稅稅額怎么做?
同學,你好 等來了發(fā)票,比如金額10萬,稅額13萬 沖暫估 借:固定資產(chǎn)10 應交稅費3 貸:固定資產(chǎn)-暫估13
我主要是考慮怎么計提折舊?所以有點懵咯
暫估就沒發(fā)計提折舊了
同學,你好 不是,暫估的時候,開始使用的時候就開始折舊了
總價是410萬,首付款是30%,后面每個月付款,付款才開進項專票,問題是我固定資產(chǎn)寫那個數(shù)據(jù),后面款還沒付完,進項稅額的問題
同學,你好 可以暫估固定資產(chǎn)金額,然后折舊
這種暫估不安全,而且稅額不好做
同學,你好 這就是正規(guī)的做法
老師,可以寫分錄不?文字描述得頭大
同學,你好 借:固定資產(chǎn)-暫估410 貸:銀行存款123 其他應付款287 等來了發(fā)票,比如金額10萬,稅額13萬 沖暫估 借:固定資產(chǎn)10 應交稅費3 貸:固定資產(chǎn)-暫估13
老師,我計提折舊金額每次還是要變動。謝謝了,這種方法麻煩
同學,你好 如果要不麻煩的,就是等發(fā)票來齊了,再入賬