您好,目前政策是可以申請退稅

老師好,這個月我已經(jīng)幫公司報過稅了,客戶又說上個月的發(fā)票叫我們作廢。但是我這個月企業(yè)所得稅已經(jīng)交過了,我不太懂這樣到時候企業(yè)所得會退嘛?
你好老師我剛才已經(jīng)申報財務(wù)報表了??墒峭浻嬏崞髽I(yè)所得稅,所得稅是1260元,所以我的報表上應(yīng)交稅款是1260,那我下月在繳費的時候不就成付了嗎?這個怎么弄
老師,企業(yè)所得稅我填寫錯誤作廢了,我從新填寫就彈出這個對話框,然后在作廢,和錯誤更正里面都找不到這個表了,從新填報又說已經(jīng)申報過了,這種怎么辦呢。
老師 我12月開了一張1萬多的發(fā)票,剛才人家說報不了,讓沖紅了重開 這個怎么做賬呀! 12月的賬已經(jīng)記到了應(yīng)收賬款,企業(yè)所得稅也得準備交呀!這一作廢,怎么交稅啊
老師你好,客戶2月26日客戶對公轉(zhuǎn)賬過來并開具了普票,今天客戶說發(fā)票內(nèi)容不對要求作廢,我已經(jīng)按客戶要求沖紅了,但是現(xiàn)在客戶說等機械退回做結(jié)算(我們公司是做機械租賃)的時候在開發(fā)票,請問這樣可以嗎,機械退回可能是三四個月之后
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎