同學,你好,應該是借銷售費用,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,同時借主營業(yè)務成本,借庫存商品
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師 我們主營業(yè)務的東西送給客戶 ,但是分錄是 借 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅-銷項稅。。。。。但是我現(xiàn)在檢查賬務,發(fā)現(xiàn)我的年累計銷售額和主營業(yè)務收入對不上,累計銷售額少于主營業(yè)務收入
老師,我銷售庫存商品,發(fā)票已開,未收到貨款。我的分錄,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項,產(chǎn)品出庫分錄,轉(zhuǎn)結(jié)主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務收入,貸:庫存商品,這個出庫的金額是不是已開的發(fā)票不加稅金的金額?。?/p>
外購的商品送客戶,商品不含稅價格1000,稅額130 贈送的分錄: 借:銷售費用-業(yè)務招待費1130 貸:主營業(yè)務收入 1000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000
外購的商品送客戶,商品不含稅價格1000,稅額130 贈送的分錄: 借:銷售費用-業(yè)務招待費1130 貸:主營業(yè)務收入 1000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000
請問,因為電視機有國補,但只能開發(fā)票給個人,那能不能開票給個人,個人再轉(zhuǎn)賣給公司用。個人在稅務局代開發(fā)票給公司。能作為固定資產(chǎn)入賬嗎?這樣可以操作嗎?是否合法?有沒有什么風險?
二級會計科目編碼設置,是在每一個一級科目編碼后加01,02嗎,如一級1001,那二級就是100101,100102
公司2020年成立,章程中約定2026年12月31日前成立,現(xiàn)在是必須2026.12.31之前繳足嗎,有沒有辦法試用3年過渡+5年期限
請問:工會經(jīng)費一個月申報一次,這個月怎么沒有了?
問一下老師,虧損企業(yè)前期利息發(fā)票都沒開,但是做賬了,現(xiàn)在怎么辦比較好
我想問一下,收匯情況表,對應報關單收匯,是以報關單出口的那天的日期為依據(jù)計算的退稅人民幣嗎?還是以月初1日的匯率計算的人民幣
老師,貨款如下發(fā)票,他有備注可以匯個人?
我們小規(guī)模,進一臺設備一萬多,賣出去一百萬,合理嗎?
老師好,我們公司有筆材料款,預付款是個人微信墊付,后期尾款是對公轉(zhuǎn)賬,個人微信墊付可以記作是現(xiàn)金支付吧
河北在山東注冊一個分公司 分公司接收的發(fā)票 稅可以在河北使用嗎
那我現(xiàn)在要怎么更正
貸庫存商品 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 正數(shù) 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
老師 為什么更正的分錄要寫 貸 主營業(yè)務收入 我之前寫錯的分錄里的沒有主營業(yè)務收入科目呀
這樣你的收入就和報表一樣了