你好,小規(guī)模納稅人每月銷售額是15萬(wàn)
小規(guī)模納稅人月銷售額15萬(wàn),計(jì)增值稅是按超出10萬(wàn)的部分計(jì)稅還是直接15全部計(jì)稅
老師,請(qǐng)教下,增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額10萬(wàn)以下的免征增值稅,是不是說(shuō)增值稅納稅起征點(diǎn)就是10萬(wàn)每月,30萬(wàn)每季度?這兩個(gè)是一個(gè)意思嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,每月15萬(wàn)內(nèi)的銷售額,那么應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅)是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是可以季度結(jié)轉(zhuǎn)一次?
老師,小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),每月銷售額不超過(guò)15萬(wàn),每季度銷售額低于45萬(wàn),是不是免交增值稅?
請(qǐng)教下,季報(bào)小規(guī)模納稅人月銷售額超過(guò)15萬(wàn),需要交稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下自然人電子稅務(wù)局稅務(wù)轉(zhuǎn)股公允價(jià)值可以填0嗎
老師,24年的納稅信用證明如何開(kāi)具
法人變更銀行賬戶信息不變更,賬戶還能使用嗎
老師,對(duì)方把20噸的發(fā)票開(kāi)到一張了,我們只賣了10噸,跨月的,對(duì)方財(cái)務(wù)可以沖紅,重新開(kāi)10+10噸嗎
今年5月份匯算清繳2024年所得稅的時(shí)候做憑證是這樣做的: 借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅40000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅40000 貸:銀行存款40000 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,我應(yīng)該怎么改呢
根據(jù)《中華人民共和國(guó)房產(chǎn)稅暫行條例》第二條規(guī)定及《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于房產(chǎn)稅若干具體問(wèn)題的解釋和規(guī)定》(財(cái)稅地字〔1986〕8號(hào))第七條明確規(guī)定,房產(chǎn)稅的納稅義務(wù)人應(yīng)為產(chǎn)權(quán)所有人。陜西省人民政府關(guān)于《房產(chǎn)稅實(shí)施細(xì)則的通知》( 陜政發(fā)〔2022〕15號(hào) )第三條明確規(guī)定,房產(chǎn)稅由產(chǎn)權(quán)所有人繳納。 老師,以上引用的文件是不是合理
老師,我們是一般人,別人給我們開(kāi)發(fā)票,是要免費(fèi)的1%專票合適,還是加11個(gè)點(diǎn)的錢(qián)開(kāi)13%的專票合適?
你好,企業(yè)所得稅稅率什么情況下是25%
建筑行業(yè),去年項(xiàng)目上個(gè)人墊付的工資,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,也沒(méi)有做費(fèi)用,現(xiàn)在怎么還能做到賬里面?
老師,算出每股收益無(wú)差別點(diǎn),也有預(yù)期的息稅前利潤(rùn),為什么是大債小股,是把預(yù)期的息稅前利潤(rùn)代到這個(gè)公式可以算出每股收益嗎?
我10月份是12萬(wàn),11月份是14萬(wàn),12月份是37萬(wàn),那我交稅也只有3700
你好,你們是季度申報(bào)嗎,還是月度的
季度報(bào)稅
那這樣的話,四季度要交稅的,合計(jì)交稅
他是每個(gè)季度和在一起,那如果我這個(gè)季度都沒(méi)有45萬(wàn)就不交稅嗎
是每個(gè)季度和在一起, 如果這個(gè)季度都沒(méi)有45萬(wàn)就不交稅
明白了 謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快