把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)沖掉即可 借:其他應(yīng)收款 ? ? ?貸:銀行存款
老師,你好!正確的分錄為:借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)時(shí)不了解情況因此做成以下分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 請問如何調(diào)整為正確的分錄呢
老師您好 1月份報(bào)銷上年度的費(fèi)用怎么做分錄啊 當(dāng)時(shí)掛賬時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款**
老師,21年有一筆費(fèi)用已報(bào)銷,假設(shè)分錄為 借:管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費(fèi)用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ,因?yàn)樵?00本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了,22年要做個(gè)調(diào)整的分錄怎么做呢
老師好!我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時(shí)在2021年12月會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個(gè)分錄對嗎?當(dāng)時(shí)沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用的會計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款?。?/p>
可以調(diào)利潤嗎?怎么調(diào)
老師,我注銷時(shí)候2024年年末貨幣資金是2000多,但是我銀行余額是10000多了。這個(gè)我還能調(diào)整嗎?因?yàn)槎悇?wù)局讓提供對賬單。這個(gè)能看出來吧
老師起初建賬的時(shí)候沒提供應(yīng)付賬款,建賬半年結(jié)果還款了,用什么科目
公司直播,充值了抖加300塊錢,這個(gè)計(jì)入什么科目呢
老師,發(fā)票上顯示基本戶信息,用一般戶戶付款可以嗎?已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)做過賬戶信息報(bào)告
老師好,一個(gè)法人在幾個(gè)公司發(fā)工資,現(xiàn)在準(zhǔn)備幾個(gè)公司按一月35800給他發(fā)工資,之前一月發(fā)七八千,現(xiàn)在是不是可以規(guī)劃的多發(fā)點(diǎn),明年匯算的時(shí)候全年收入減去專項(xiàng)附加扣除不要超過35800*12=429600就好了
電腦上的科學(xué)計(jì)算器上的%怎么打出來呀,點(diǎn)擊沒反應(yīng)
合伙律師事務(wù)所,其中一個(gè)投資者借款10萬元,存在長期未還,匯算清繳調(diào)增嗎?賬務(wù)怎么處理呢
公司主播的收入直接從平臺自提,公司是不是不用幫他們代扣個(gè)稅
老師,請問做內(nèi)賬時(shí),個(gè)人全額承擔(dān)社保,那公司那一部分,是直接沖減管理費(fèi)用,還是做成營業(yè)外收入
不用通過以前年度損益調(diào)整科目是嗎
不需要啊,你當(dāng)時(shí)計(jì)提費(fèi)用了啊。
那什么情況下才會用到損益調(diào)整呢老師
調(diào)整以前年度的損益科目的時(shí)候通過以前年度損益調(diào)整科目。