您好,這個(gè)要更改只能去稅務(wù)大廳更改
印花稅申報(bào)錯(cuò)了已經(jīng)繳款了,可以更正申報(bào)嗎?
印花稅報(bào)錯(cuò)了已繳款(多繳納50元左右),可以更正申報(bào)嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表漏了印花稅沒記,已申報(bào),現(xiàn)可以更正申報(bào)嗎?怎樣更正?
老師你好,申報(bào)印花稅填報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)時(shí),數(shù)字更改不了
印花稅計(jì)提多了,申報(bào)多了?可以更改印花稅申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了?能更改嗎?
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
電子稅務(wù)局不是能更正申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表電子稅務(wù)局能更改嗎?
您不是已經(jīng)申報(bào)過了嗎
是申報(bào)過了,電子稅務(wù)局不能更改?
不能,申報(bào)過了要去大廳的