你好,一個是會計利潤,一個是稅法利潤,這兩個不一致可以的,這個沒有關系。

您好老師,賬面上的未分配利潤與稅務報表不一致,怎么調整呀,
老師,申報所得稅的時候發(fā)現,未分配利潤補虧的數與賬上不一致,我應該怎么調整啊
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現在結轉本年度的本年利潤,就發(fā)現剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現在是1萬過,這個多余的數字就是調整 的企業(yè)所得稅的這個數字,我該怎么樣才能調整到實際數字?調整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
老師你好,就是我調整了跨年度21年的賬,通過利潤分配…未分配利潤調整的,未分配利潤之前是虧損的,現在調整后是33.2萬,盈利了…,那我匯算清繳的時候要不要補交所得稅
老師企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了稅款,導致現在資產負債表的未分配利潤期末余額不等于年初數加利潤表的未分配利潤累計數需要怎么調整一下
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報表重新更正申報,多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費附加334.04,地方教育費附加222.7,該怎么做賬務處理
老師,24年工商年報現在還能做更改么?想修改員工人數!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報告的費用計入什么科目
供應商發(fā)給我們的貨,因有質量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財稅服務公司,對方給我們開的普票5000元是培訓費,是這個培訓費記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進來,按10月份開始入賬嗎
那造成這個的差異是什么啊,我們應該不涉及不一致啊
你好,那你的福利費,招待費有超過扣除比例的嗎?
或者是有沒有沒有發(fā)票的成本費用調增了。
我們沒有這個單位不涉及這些調整的
你好 一般是沒有。 他不可能所有的費用都有發(fā)票。