你好,算制造業(yè),,同學(xué)
老師,我們是農(nóng)業(yè)種植及銷(xiāo)售公司,生產(chǎn)部把農(nóng)產(chǎn)品種出來(lái)送到加工廠初加工,這配送期間的差旅費(fèi)怎么入賬,我們?cè)诜N植期是差旅費(fèi)是記入了制造費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是農(nóng)產(chǎn)品種植,但有時(shí)也會(huì)進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn),銷(xiāo)售和加工,我們屬于制造業(yè)嗎
老師 我們是一般納稅人,有以下經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)小米,花生的免稅的專(zhuān)票嗎?一般項(xiàng)目:食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);園藝產(chǎn)品種植;農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)(僅限不再分裝的包裝種子);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工,食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);供應(yīng)鏈管理服務(wù);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買(mǎi)、使用;;農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;農(nóng)副食品加工專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售;肥料銷(xiāo)售;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專(zhuān)業(yè)機(jī)械的銷(xiāo)售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:糧食收購(gòu);食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);餐飲服務(wù);食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(銷(xiāo)售
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們是做農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)管理服務(wù)的公司,經(jīng)營(yíng)范圍產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);水產(chǎn)品批發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;蔬菜種植;薯類(lèi)種植;水果種植;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);我們開(kāi)具發(fā)票能蔬菜和薯類(lèi)能開(kāi)免稅發(fā)票嗎?
老師,我問(wèn)一下,我們公司是農(nóng)業(yè)種植小規(guī)模納稅人,公司從農(nóng)戶這里收到自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具了代收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票做成本,公司銷(xiāo)售產(chǎn)品,開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票稅率是多少?屬于免稅的嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?