你好,可以的,可以這么做。

老師,你好,請(qǐng)問我可以提前把合同發(fā)票開好,然后等甲方付完款,再把發(fā)票給他可以嗎?(開發(fā)票日期是:2020年,甲方付完款是2021年7月. 我等到那時(shí)候給他們可以嗎 )
老師你好,掛靠A公司,1、12月份公司給業(yè)主開了票,產(chǎn)生了銷項(xiàng),我想抵扣的話必須本月提供好進(jìn)項(xiàng)票才可以吧,2、成本票問題,比如明年在提供成本發(fā)票可以嗎還是也必須本月提供好?
老師您好!請(qǐng)教你:我是建設(shè)方,跟業(yè)主簽的施工合同金額10000萬,材料由業(yè)主提供,我們開票1000萬給業(yè)主,但是業(yè)主只把300萬的勞務(wù)款打到我們公戶,700萬的材料款不過賬,可以這么操作嗎?700萬不完稅我們不敢啊
老師請(qǐng)問這個(gè)月對(duì)方給我們開的發(fā)票,我們這個(gè)月成本費(fèi)用已經(jīng)夠了,可以把這張發(fā)票留到明年1月做費(fèi)用嗎
老師,你好,請(qǐng)問我這個(gè)月開給業(yè)主1000萬的發(fā)票,作為成本票可以到明年5.31之前再提供給我們嗎?
煙的發(fā)票應(yīng)該入什么費(fèi)用呢
電商的售后服務(wù)中,因質(zhì)量問題給買家賠付,這個(gè)要怎么記賬,做營業(yè)外支出還是沖減收入
商貿(mào)企業(yè),我現(xiàn)在做10月賬發(fā)現(xiàn)我7月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月銷售成本,多結(jié)轉(zhuǎn)了417.96元成本,怎么平賬,然后我10月開票一份發(fā)票名稱錯(cuò)了,現(xiàn)在11月沖紅重新開,10月還是按照錯(cuò)的做賬嗎(成本按正確的還是錯(cuò)的),到時(shí)11月就做負(fù)數(shù)的憑證是嗎
我們銷售混合菌菇,就那種干的菌菇湯包,稅率是多少?屬于蔬菜免稅政策里嗎?
其他人不接,郭老師,付的房租,25.9-明年8月房租,還有押金一個(gè)月,這是付款的,后面才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我要怎么做賬
老師請(qǐng)問退休人員 每個(gè)月拿退休金3500 再參加工作每個(gè)月3000這樣一年超過6萬 需要繳納個(gè)人所得稅嗎謝謝老師
委托收款可以是不同行業(yè)的嗎?比如實(shí)際是賣服裝的,委托收款至建筑工程行業(yè)公戶,這樣可以嗎?有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)??
老師,幫我看一下,發(fā)票開的對(duì)不
小規(guī)模開具的專票農(nóng)產(chǎn)品3個(gè)點(diǎn)的專票,按九個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄是不是要把增加的進(jìn)項(xiàng)自己加上去
老師,幫我看一下,發(fā)票開的對(duì)不


那這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢
你好,你正常的在二一年做暫估,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,次年借應(yīng)付賬款貸1000年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。