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老師,年底的進(jìn)項稅額和銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2021-12-27 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-27 14:11

你好,需要按月結(jié)轉(zhuǎn),如果是銷項大于進(jìn)項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶7551 追問 2021-12-27 14:13

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù),還需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-27 14:13

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù),不需要? 轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶7551 追問 2021-12-27 14:14

我們都是年度結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項稅,應(yīng)該沒錯吧

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齊紅老師 解答 2021-12-27 14:16

你好,需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?

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你好,需要按月結(jié)轉(zhuǎn),如果是銷項大于進(jìn)項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-12-27
你好 金額小可以不結(jié)賬的 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   如果有應(yīng)交未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-01-11
你好,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 你如果一定要結(jié)轉(zhuǎn)的話,就得看你每個月的時候是怎么做的憑證。每個月要交的稅你是做了哪一些憑證
2025-03-17
您好!這兩個明細(xì)科目不用結(jié)轉(zhuǎn),最后看要不要交稅,選擇不同的結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可
2023-03-12
你好,如果有進(jìn)項留底,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-07-16
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