你好,需要按月結(jié)轉(zhuǎn),如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

工程領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)工程成本的會(huì)計(jì)處理
課程里有做賬和報(bào)稅嗎
合伙企業(yè)有兩個(gè)法人股東,不是自然人股東,是法人股東。假設(shè)合伙企業(yè)截止到2025.12.31日凈利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)。請(qǐng)問法人股東還需要確認(rèn)投資收益嗎?
請(qǐng)問老師,外貿(mào)出口的時(shí)候我們的成交方式是EXW價(jià)格成交,但是海關(guān)要求我們開出口發(fā)票的時(shí)候必須加上港雜費(fèi)換算成FOB價(jià)開具,那確認(rèn)收入時(shí)是根據(jù)發(fā)票入賬的,但是里面包含了港雜費(fèi),我們確實(shí)沒收到這么多錢,那少的那部分港雜費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目呢
老師,我咨詢一個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資實(shí)務(wù)性問題:被投資企業(yè)22年成立,經(jīng)營(yíng)3年后,虧損200萬,該企業(yè)注冊(cè)資本1000萬,實(shí)繳930萬,賬面凈資產(chǎn)730,未實(shí)繳的70萬不在賬面上,未實(shí)繳的部分由少數(shù)股東承繼。母公司占比85%、少數(shù)股東企業(yè)占比15%,請(qǐng)問母公司與少數(shù)股東企業(yè)各自長(zhǎng)投以多少金額入賬,會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,您好!請(qǐng)教一下您 企業(yè)收到政府補(bǔ)助購?fù)恋乜?,?qǐng)問這筆資金是沖減無形資產(chǎn)還是做遞延收益呢? 請(qǐng)老師指點(diǎn)一下吧!謝謝
建筑企業(yè)一般納稅人開具的發(fā)票是9%。開普票和專票都是按9%納稅嗎?
老師您好,老板把錢轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶,也沒有發(fā)票,我都掛其他應(yīng)收款,是個(gè)體工商戶,這錢也轉(zhuǎn)不回來。我應(yīng)該怎么作賬,調(diào)平
注銷公司,是需要出清稅證明才能走注銷嗎?
老師,您好,我公司承擔(dān)了個(gè)人繳納的社保,其他應(yīng)付款社保,這個(gè)分錄怎么處理呢


應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù),還需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù),不需要? 轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我們都是年度結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅,應(yīng)該沒錯(cuò)吧
你好,需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?