掛賬,或者先借入現(xiàn)金再付款!
老師,供應商開發(fā)票10萬給我們,我們后來只付8萬給他們,那多出的發(fā)票怎么處理,是調(diào)賬呢還是一直掛在賬上呢?
老師,實際業(yè)務發(fā)生額是10萬,但是供應商給我們多開了2萬發(fā)票,現(xiàn)在應付賬款上多掛著的2萬如何處理好?
老師,供應商開的發(fā)票3萬多,我們做賬要用現(xiàn)金付款。但是外賬目前庫存現(xiàn)金只有一萬多,這怎么處理呢
老師,我們公司之前外賬是給代理記賬公司做的,現(xiàn)在接回來發(fā)現(xiàn)賬面上庫存現(xiàn)金有5萬多,但是時間是沒有的,怎么調(diào)賬呀
對公賬戶付貨款一部分,個人賬戶付貨款一部分,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應商發(fā)票開多了,估計是把個人賬戶付款的也開票了,幾年的一共多開了幾百萬,這種情況怎么處理賬務啊,多開的票我這邊是稅務系統(tǒng)認證勾選申報了,我的庫存也是根據(jù)對方開的發(fā)票入庫了,導致賬面欠下供應商幾百萬,庫存多下幾百萬,我這個應該怎么處理呀,
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因???
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
借入現(xiàn)金怎么操作
向法人借款? 借:現(xiàn)金? 貸:其他應付款
好的 這個掛其他應付款能掛多久呢
您好!公司向股東借款掛賬沒有時間限制的,如果是股東借公司的錢就要跨年之前歸還
這兩個不是一樣是股東借公司款嗎