久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,供應商開的發(fā)票3萬多,我們做賬要用現(xiàn)金付款。但是外賬目前庫存現(xiàn)金只有一萬多,這怎么處理呢

2021-12-24 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-24 14:30

掛賬,或者先借入現(xiàn)金再付款!

頭像
快賬用戶1745 追問 2021-12-24 14:33

借入現(xiàn)金怎么操作

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-24 14:36

向法人借款? 借:現(xiàn)金? 貸:其他應付款

頭像
快賬用戶1745 追問 2021-12-24 14:38

好的 這個掛其他應付款能掛多久呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-24 18:57

您好!公司向股東借款掛賬沒有時間限制的,如果是股東借公司的錢就要跨年之前歸還

頭像
快賬用戶1745 追問 2021-12-25 08:14

這兩個不是一樣是股東借公司款嗎

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
掛賬,或者先借入現(xiàn)金再付款!
2021-12-24
你好 你們單位承擔 工傷的嗎
2021-04-20
你在做一個借應收賬款, 貸庫存現(xiàn)金
2025-06-13
同學,你好 按照實際付款的金額做賬就行,多開部分的發(fā)票不用管
2023-11-11
這個多暫估嗎,需要沖掉,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款 負數(shù),
2020-12-31
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×