你好 5,借:委托加工物資?20000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600,??貸:銀行存款 22600 6,借:庫(kù)存商品70000,貸:委托加工物資?70000 7,借:原材料10000%2B500??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300,??貸:銀行存款 11800

11 日購(gòu)進(jìn)原材料、零部件一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款為 200000元,增值稅額為26000元;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3270元,收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額3000元,稅額270元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已付,貨物已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)
7)購(gòu)入鋼鐵一批,價(jià)款為10000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款為1300元,并支付運(yùn)費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為500元寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
(4)委托某機(jī)械廠(chǎng)加工齒輪,已撥付鋼材價(jià)款50000元。如委托加工物資(5)支付加工費(fèi)為20000元,稅額為2600元,以銀行存款支付。(6)該批加工半成品的價(jià)款為70000元,收回入庫(kù)轉(zhuǎn)賬。(7)購(gòu)入鑄鐵一批,價(jià)款為10000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款為1300元,并支付運(yùn)費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為500元。
(7)購(gòu)入鑄鐵一批,價(jià)款為10000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款為1300元,并支付運(yùn)費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為500元。
(5)支付加工費(fèi)為20000元,稅額為2600元,以銀行存款支付。(6)該批加工半成品的價(jià)款為70000元,收回入庫(kù)轉(zhuǎn)賬。(7)購(gòu)入鑄鐵一批,價(jià)款為10000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款為1300元,并支付運(yùn)費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為500元。
沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)填寫(xiě)的本期收入,是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫(kù),一共5套設(shè)備,做錯(cuò)了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調(diào)整
老師,第四季度預(yù)繳所得稅,應(yīng)該怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,需要退稅,報(bào)關(guān)單的“征免”欄填什么?
為什么運(yùn)輸機(jī)器支付的不含稅運(yùn)費(fèi)不用考慮呢?
老師出售汽車(chē)附什么碼,大類(lèi)選什么,
老師問(wèn)下每周有五六百人兼職老師線(xiàn)上培訓(xùn)的,這部分成本占營(yíng)業(yè)額60%,沒(méi)有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計(jì)劃怎么操作稅前扣除沒(méi)
老師出售汽車(chē)附什么碼
老師好,我們是非營(yíng)利性企業(yè),不用交稅的,每個(gè)季度要申報(bào)一下企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下不征稅收入要怎么填


第(7)筆分錄中的運(yùn)費(fèi)500怎么處理
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?