你好,出現(xiàn)的滯納金 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 , 沒計提的你再補(bǔ)計提下就行了。

第三季度的企業(yè)所得稅忘了計提,也就沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借:本年利潤,貸:所得稅。次月直接做了交納的會計分錄。這樣,對第三季度的企業(yè)所得稅有什么影響?本年利潤跟利潤總額有什么關(guān)系?
第三季度增值稅和企業(yè)所得稅忘交了,有滯納金,之前也沒計提過,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
老師,你好,查賬發(fā)現(xiàn)之前會計做去年第一季度申報企業(yè)所得稅表有顯示要交企業(yè)所得稅,而在第一季度賬里沒有計提,到了第二季度補(bǔ)提和繳納,這樣做對嗎?
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報企業(yè)所得稅的時候,忘記把這個加進(jìn)去報稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,繳納了上季度的增值稅和企業(yè)所得稅沒有上個月沒有計提,現(xiàn)在可以補(bǔ)計提嗎,計提和繳納憑證應(yīng)該怎么寫
廣告經(jīng)營部可以開現(xiàn)代服務(wù),活動策劃費(fèi)嗎
申請續(xù)貸中:納稅額度是什么意思?
老師你好,請問稅局說我們的原材料占資產(chǎn)比例大?應(yīng)該怎么寫情況說明?
企業(yè)將個稅返還手續(xù)費(fèi)發(fā)放給員工,員工需要繳納個稅嗎
老師給我出一份完整的計提工資、社保、公積金,和發(fā)放時的分錄
老師,有個企業(yè)2008年成立的,到現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有進(jìn)行折舊過,這樣的應(yīng)該怎么處理呀
出口退稅退的是進(jìn)項稅嗎
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,在沒有開票的情況下,怎么讓庫存變小啊
速賣通 亞馬遜等一些跨境電商店鋪,因為沒有報關(guān),按內(nèi)銷做收入,請問這個所得稅報表中,要填出口收入嗎? 速賣通運(yùn)費(fèi)收到 的是形式發(fā)票,是否可以正常做費(fèi)用,這個費(fèi)用可以稅前扣除嗎?跨境電商店鋪還有一些其他費(fèi)用,沒辦法取得境內(nèi)的發(fā)票。傭金廣告費(fèi)等支出,怎么入成本? 支付的直播帶貨的達(dá)人傭金,都是個人且沒有公司,沒辦法取得傭金發(fā)票,這樣的情形,怎么列成本?
聽說2026年增值稅稅法修改了,公司與股東合伙人之間借款可以無息,不用視同銷售繳納增值稅了。想問一下有這個政策嗎?有的話是在第幾條?
企業(yè)所得稅咋計提?增值稅之前不都是在主營業(yè)收入里應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里
借;所得稅費(fèi)用? 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,增值稅不要計提了。
增值稅交了之后就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
城市維護(hù)建設(shè)稅也直接記應(yīng)交稅費(fèi)嗎?不能和增值稅合并嗎
1、月底計提 借:營業(yè)稅金及附加。 貸:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅。 2、次月申報繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅。 貸:銀行存款。 同學(xué),不能合并的,這是兩個不同的稅種。
我買個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額吧,設(shè)計制作我開出去的發(fā)票
同學(xué),你后面發(fā)的這個,我沒聽太明白是什么意思,不好意思。
就是我那個增值稅是不是應(yīng)該記成銷項稅額
你是一般納稅人還是小規(guī)模? 這個是一般納稅人的 當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 當(dāng)月上 稅費(fèi)-未交增值稅 交上月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 小規(guī)模: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 當(dāng)月上稅費(fèi)-未交增值稅交上月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
小規(guī)模,之前是在主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)未交交增稅,我現(xiàn)在還要把之前的未交增值稅計提出來嗎
需要呀,就按我這個寫的分錄來。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款