您好 請(qǐng)問要做什么問題
增值稅稅額13%,退稅率9%。 甲自行車廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)為250元/輛。本年11月留抵稅額4000元,12月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)匕儇浬坛卿N售600輛,百貨商城當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了7%銷售折扣; (2)向特約銷售點(diǎn)銷售400輛,并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)6540元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款6000元,增值稅稅額540元; (3)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金40000元,逾期仍未收回的包裝物押金56500元。 (4)購進(jìn)自行車零部件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售金額150000元,注明稅款19500元; (5)從小規(guī)模納稅
4、某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠平均不含稅單價(jià)為280元/輛。2019年5月末留抵稅額3000元,6月該廠購銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800輛自行車,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,自行車廠給予了8%的現(xiàn)金折扣。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行車,當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收取押金56500元,本月沒收逾期未收回的包裝物押金47460元。 (3)購進(jìn)自行車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計(jì)27000元;支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額15000元。 (4)銷售本廠2008年購買的自用機(jī)器一臺(tái),取得含稅收入120000元。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題: (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的增值稅銷項(xiàng)稅。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的增值稅銷項(xiàng)稅 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)納增值稅
3. 某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)為280 元/輛。2019 年5 月末留抵稅額3000 元,6 月該廠購銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800 輛自行車,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,自行車 廠給予了8%的現(xiàn)金折扣。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500 輛自行車,當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收取 押金56500 元,本月逾期未收回的包裝物押金47460 元(含稅)。 (3)購進(jìn)自行車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合 計(jì)27000 元;支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi) 金額15000 元(不含稅)。 (4)出租位于本市的一幢4 年前取得的辦公用房,價(jià)稅合計(jì)收取4 個(gè)月的租 金80000 元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。
某增值稅為一般納稅人,稅率為13%,生產(chǎn)銷售自行車出廠不含稅,單價(jià)200元/輛年3月份發(fā)生購銷情況下:(1)以折扣銷售方式向某百貨大樓銷售500輛,不含稅銷售額為9萬元和折扣額1萬元,在同一張發(fā)票上分別注明(2)縣外地特約經(jīng)銷店銷售800輛(3)逾期沒收包裝物押金6萬元計(jì)入銷售收入。(4)購進(jìn)自行車零部件,原材料120000元,取得增值稅專用發(fā)票。(5)從小規(guī)模納稅人購進(jìn)自行車零部件9萬元,取得普通發(fā)票。怎么計(jì)算?
某增值稅為一般納稅人,稅率為13%,生產(chǎn)銷售自行車出廠不含稅,單價(jià)200元/輛年3月份發(fā)生購銷情況下:(1)以折扣銷售方式向某百貨大銷售500輛,不含稅銷售額為9萬元和折扣額1萬元,在同一張發(fā)票上分別注明怎么記算應(yīng)納增值稅?
老師,員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開票的月份做一個(gè)無票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個(gè)數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,收入-費(fèi)用=利潤,資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個(gè)公式好理解,最后一個(gè)怎么理解啊??
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
計(jì)算應(yīng)納增值稅是多少
銷項(xiàng)稅額(80000+800*200+60000/1.13)*0.13=38102.65 進(jìn)項(xiàng)稅額120000*0.13=15600 需要繳納增值稅38102.65-15600=22502.65
為什么銷項(xiàng)稅那里的6萬元要除以1.13?
包裝物押金是含稅的