你好 需要入賬 匯算清繳時(shí) 納稅調(diào)增

老師比如說(shuō)我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開(kāi)始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購(gòu)貨方購(gòu)買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開(kāi)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)給我們,我們又開(kāi)銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購(gòu)進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對(duì)公司定了合同,開(kāi)具石材票,按面積算,一年下來(lái)面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買買,幾千都不給開(kāi)票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來(lái)累計(jì)也有個(gè)幾十萬(wàn),直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒(méi)有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭?,做個(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒(méi)票的,直接付給對(duì)方,也有十幾萬(wàn),還怎么處理賬務(wù)
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對(duì)公司定了合同,開(kāi)具石材票,按面積算,一年下來(lái)面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買買,幾千都不給開(kāi)票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來(lái)累計(jì)也有個(gè)幾十萬(wàn),直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒(méi)有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭?,做個(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒(méi)票的,直接付給對(duì)方,也有十幾萬(wàn),還怎么處理賬務(wù)
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),主要材料就是石子,那現(xiàn)在石子基本上都是無(wú)票,那我外賬上面需要把無(wú)票計(jì)提進(jìn)去嗎,還是直接不用入賬?但是如果沒(méi)有計(jì)提進(jìn)去,對(duì)成本構(gòu)成有什么影響。
老師,我想問(wèn)一下,是這樣子的,我們有外賬會(huì)計(jì)在給我們做賬,我們是小規(guī)模,我們有很多無(wú)票收入還有外賬不能做的費(fèi)用支出,我是是做成本核算的。我該怎么做,我們是工業(yè)企業(yè),外賬那邊都是啥都是跟我們對(duì)不上的,我們是面粉生產(chǎn)出來(lái)拉條子面,皮帶面這樣,那我原材料入庫(kù),領(lǐng)用,產(chǎn)成品入庫(kù),出庫(kù),我咋做呢?
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒(méi)有什么特殊情況?
公司購(gòu)買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄
老師請(qǐng)問(wèn)一下租賃發(fā)票,小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%嘛,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%啊,現(xiàn)在
我9月賬做賬發(fā)現(xiàn)第二季度的印花稅及企業(yè)所得稅沒(méi)有繳納沒(méi)有計(jì)提,然后10月發(fā)現(xiàn)做在了9月賬補(bǔ)計(jì)提,當(dāng)時(shí)繳納發(fā)現(xiàn)有滯納金,計(jì)提沒(méi)有計(jì)提這筆滯納金30.92+40.02元,怎么平賬
給公司法人轉(zhuǎn)賬,備注借款,這是哪個(gè)總賬科目
老師,我們是建筑安裝公司,承接的設(shè)備維修的活,對(duì)方讓我們開(kāi)13%稅率的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以嗎?
老師你好,股東和法人完成實(shí)繳后能不能從公司賬戶借款用于公司經(jīng)營(yíng),年底歸還,還需要滿足什么條件嗎?


匯算清繳納稅調(diào)增,那賬需要調(diào)整嗎,也就是紅沖嗎
納稅調(diào)增,無(wú)需做調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄 如果是企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),補(bǔ)交所得稅,則僅需對(duì)補(bǔ)交的所得稅稅額做會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)準(zhǔn)則的話 直接借所得稅得用 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
那如果沒(méi)有調(diào)整的話,不是賬一直掛應(yīng)付賬款-暫估
直接借所得稅得用 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整 這個(gè)分錄是2021年計(jì)提,然后2022年繳稅是嗎
知道發(fā)票不能取得 不需要暫估 2022年匯算清繳后 再做
我知道石子發(fā)票取得不了,就是如果不暫估的話,不是成本沒(méi)有配比性,也沒(méi)有成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)。我們是小型企業(yè)
不需要暫估 直接按實(shí)際無(wú)票購(gòu)入 做賬就可以
比如11月份購(gòu)入原材料石子50萬(wàn),無(wú)票支出,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-某人 然后支付時(shí):借應(yīng)付賬款-某人 貸:銀行存款 ,然后12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50萬(wàn),貸:庫(kù)存商品50萬(wàn),然后年底不需要沖回,只要2021年末計(jì)提借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 2022年繳納時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 還有:12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本了,需要再?zèng)_回成本嗎
不需要沖成本 匯算清繳一般在3.4月份完成? ?完成后再根據(jù)調(diào)增的數(shù)額 計(jì)提所得稅
也就是2022年完成繳稅后,再去2021年去補(bǔ)計(jì)提一筆分錄嗎
是的? 直接在匯算清繳完? ?做補(bǔ)提就可以
那不需要沖成本,不是賬上就增加一筆成本,然后怎么從賬上知道哪些是無(wú)票支出
匯算清繳是對(duì)全年賬務(wù)的審查 數(shù)據(jù) 不是憑空了的? 需要做工作底稿的 備查資料 避免匯算清繳時(shí)工作量大? 建議在平時(shí)就要對(duì)無(wú)票的支出做記錄
謝謝老師
不客氣的? 周末愉快