不是的,你需要根據(jù)您累計,他來兩個月,你就算兩個月的,中間的沒來不算進去,但是以后來了的話再繼續(xù)累計。
老師,您好!我想咨詢一下我們是當(dāng)月計提當(dāng)月工資,下月發(fā)放,就比如說五月發(fā)放四月工資,然后六月份申報上月個稅時,如果是單獨按照一個月計算個稅時有個稅,但是在扣繳端系統(tǒng)里面算的時候稅款是零,這個是按照那個算呢?
老師您好,有個員工工資9000,上個月個稅系統(tǒng)按3%計算,個人所得稅為120。這個月工資9300元,個稅系統(tǒng)按10%計算,個人所得稅為366.51,請問變成10%計算是跟累計收入有關(guān)嗎?還有我是按(9300-5000)×10%-210=220,和系統(tǒng)的金額不一樣是怎么回事?感謝老師的解答
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報,就是現(xiàn)在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統(tǒng)里看到累計預(yù)繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補,因為我不知道系統(tǒng)會這樣申報,那我怎么做比較好呢?
請問勞務(wù)公司的工人工資表個稅這一塊是按單月扣,比如10000工資,個稅290(10000-5000)*10%-210)還是按照個稅系統(tǒng)里面的累計預(yù)扣的個稅扣呢。工人是流動的有時候做一兩個月這樣子,造工資表個稅這一欄該怎么算呢
老師,您好!個稅申報系統(tǒng)11月先做人員采集,員工入職日期是10月這樣,累計扣除5000元還是10000元是算兩個月還是一個月啊,還有第一個月工資6000元,但還個住房貸款利息附加扣除1000元,個人的個稅APP申請公司未發(fā)工資找不到本公司申報扣繳義務(wù)人,如何當(dāng)月加上附加扣除項
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
1-5月的業(yè)務(wù)提成,6月一起發(fā)放,個稅怎么申報?提成不固定,1-5月沒申報
老師增值稅和所得稅確認(rèn)收入的時間
請問,發(fā)票單位寫的是1批,這個可以嗎?
給國外客戶提供信息技術(shù)服務(wù),2023年開始的,但是2023年至今一直沒有免稅備案,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,沒有申報免稅收入增值稅,現(xiàn)在開始備案的話,以前收入既沒有報增值稅又沒有報企業(yè)所得稅的,可不可以慢慢補報上
老師,子公司支付往來款給母公司。做賬可以做成借其他應(yīng)付款-母公司,貸銀行存款嗎
老個體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老師購置稅也是沒滿六個月算一年么?購房發(fā)票那個加計了是滿六個月算一年?稅務(wù)師這樣的規(guī)定還有什么?老師幫忙總結(jié)分析一下我背記一下
給境外客戶開了6%稅率服務(wù)費發(fā)票了,如果進填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,是不是申報增值稅時填在免稅收入行次,從正常收入里減去
商貿(mào)企業(yè),購買了一批商品,不同種類,其中有一個是價值為0買進,又價值為0賣出,該怎么處理呢
那如果他只做一個月呢,10000扣290元還是說累進制的不超過36000 按3%去算150元呢
他只做了一個月的話,不需要交個稅,他不是第一個月來的,不需要繳納的。