你是說歸還借款用零余額償還的嗎?
老師我想問一下年末預(yù)交電費,財務(wù)會計借:應(yīng)收,貸:財政撥款收入。預(yù)算會計借:事業(yè)支出,貸:財政撥款收入。這樣做分錄對嗎?明年財務(wù)會計沖應(yīng)收借費用,預(yù)算不做賬。
老師我想問一下,借款,用零余額支付,財務(wù)會計和預(yù)算會計都怎么做賬
老師我想問一下,借款,用零余額支付,財務(wù)會計和預(yù)算會計都怎么做賬,年末還是借款形式,并未沖欠
某市教育局本年度財政授權(quán)支付預(yù)算指標數(shù)為300000元,零余額賬戶用款額度下達數(shù)2800000元,年末按權(quán)責發(fā)生制調(diào)整。財務(wù)會計借:貸:預(yù)算會計借:貸:寫借貸科目和金額就行,適用新準則,謝謝老師
事業(yè)單位需要做財務(wù)會計和預(yù)算會計,去年交的養(yǎng)老保險今年退回來了,個人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時候做賬:財務(wù)會計:借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會計:借:資金結(jié)存,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時,財務(wù)會計:借:其他應(yīng)付款(因為去年就給他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會計:借:什么,(不會了,請老師幫忙),貸:資金結(jié)存
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
不是,是付電費先借款
你的意思就是說你暫時沒有錢,是先借這個錢來支付電費嗎?
是用財政的零余額支付,我想知道分錄怎么做
借單位管理費用貸零余額賬戶用款額度。
同時借事業(yè)支出或者是行政支出,貸資金結(jié)存
就是預(yù)算會計也做分錄是嗎?財務(wù)會計借應(yīng)收,代零余額,預(yù)算會計借支出,代零余額,是嗎老師
如是直接支付就把零余額換成收入是嗎
財務(wù)會計記應(yīng)收,預(yù)算會計記支出
對的,如果說是直接支付的話,就把零余額換成收入。
可我才問的老師說,授權(quán)支付,借款,預(yù)算會計部做賬
授權(quán)支付預(yù)算會計也要做賬,她是用零余額做賬,那么零余額的話,它是屬于資金結(jié)存下面的一個明細科目。
老師零余額支付借款,你能幫我寫一下財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄嗎
預(yù)算會計就是借事業(yè)支出或者是行政支出,貸資金結(jié)存。
財務(wù)會計的話,就要看一下你這個借款是什么,放到對應(yīng)的,借方科目貸就是帶領(lǐng)余額賬戶用款額度。
就是都得做賬是吧
對啊,肯定是都要做帳啊,因為你零余額少呀。
那個叫非哥的說不用
老師預(yù)算會計借貨幣資金行嗎,代零余額,等沖欠的時候做支出
對的,授權(quán)支付,預(yù)算會計一級科目資金結(jié)存,二級科目零余額賬戶用款額度。
老師我是想問預(yù)算會計借,資金結(jié)存,現(xiàn)金什么的,代資金結(jié)存,零余額。等報銷時再記事業(yè)支出行嗎,因為不知道能報多少,只是先借款
借款的時候你就先放到對應(yīng)的支出里面,預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。
后面報銷多退少補,如果說再補,再放到支出差額,放到支出退的話,就沖減之前的支出。