對(duì)上面列出來的都是需要你們申報(bào)的。
老師我們企業(yè)營(yíng)業(yè)范圍商務(wù)信息咨詢,這種交了6%增值稅是嗎?是不是繳了增值稅就要交12%的附加稅,還要交印花稅是嗎?都要交那些印花稅呢
老師我們企業(yè)營(yíng)業(yè)范圍商務(wù)信息咨詢,這種交了6%增值稅是嗎?是不是繳了增值稅就要交12%的附加稅,還要交印花稅是嗎?都要交那些印花稅呢
老師我們企業(yè)營(yíng)業(yè)范圍商務(wù)信息咨詢,這種交了6%增值稅是嗎?是不是繳了增值稅就要交12%的附加稅,還要交印花稅是嗎?都要交那些印花稅呢
老師,我們這個(gè)申報(bào)界面沒有要繳納印花稅的地方還需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問老師有空白的增值起和附加稅,個(gè)稅,印花稅的申報(bào)表嗎?我們需要去項(xiàng)目所在地申報(bào)個(gè)稅增值稅
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交?。克_的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購(gòu)買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來辦?
老板有個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)鋼材銷售,他朋友也想?yún)⑴c合作,資金一人出一半,利潤(rùn)也一人一半,但是他朋友不想以實(shí)收資本來投資,請(qǐng)問老師如果這樣他打進(jìn)的款項(xiàng)怎么會(huì)計(jì)處理?后面產(chǎn)生的利潤(rùn)及本金怎么轉(zhuǎn)給他朋友才合規(guī)呢?以及要產(chǎn)生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購(gòu)買車輛無償捐贈(zèng)出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國(guó)際物流公司,開報(bào)關(guān)費(fèi)用可以開普票?還是一定要開專用發(fā)票
老師咨詢一下,小規(guī)模公司,2023年開票6400元,用戶給匯款到公戶了,但財(cái)務(wù)做的收款是現(xiàn)金收款。原因是這個(gè)公司只做了這一筆業(yè)務(wù),再?zèng)]有其他業(yè)務(wù),銀行流水一直沒有給代賬公司,所以才做的現(xiàn)金收款,今天把賬拿回來了,發(fā)現(xiàn)銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整,沒做賬的銀行交易怎么補(bǔ)呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現(xiàn)在想重新統(tǒng)一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買的二手車記成本里了,現(xiàn)在又買了一輛我想記固定資產(chǎn)可以嗎
別的稅種 都不需要嗎 老師 那我們買車是不是發(fā)生時(shí)候單獨(dú)填報(bào) 還是去稅局大廳交完費(fèi)就可以了?
別的這里邊兒有的,你們就是需要申報(bào)的。
買車的時(shí)候去大廳交稅就行。
印花稅 合同不需要交嗎? 個(gè)稅是不是不在這個(gè)電子稅務(wù)局端 其余都是這個(gè)網(wǎng)站辦理的
印花稅你們有的話也是需要申報(bào)的。
個(gè)人所得稅是在電子稅務(wù)局自然人扣繳客戶端里面申報(bào)。
印花稅如何申報(bào)?
是這個(gè)嗎 個(gè)稅申報(bào)
對(duì),這個(gè)是申報(bào)個(gè)人所得稅的印花稅,是在電子稅務(wù)局申報(bào)。
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝你了。