您好,借資產(chǎn)費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款~暫估
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個稅計(jì)算公式
老師,我上個月的時候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項(xiàng)是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機(jī),舊抵3萬,新28萬,實(shí)付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實(shí)際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號填寫?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不
是借:庫存商品-暫估入庫,貸應(yīng)付賬款-**公司?是這樣嗎?麻煩老師把分錄寫清楚,謝謝
您好,借庫存商品即可
暫估二字謝哪里?可以把完整的分錄寫一下嗎
您好,借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款--暫估-**公司
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師還想問一下:是不是暫估入庫借方只能計(jì)入庫存商品?
您好,不是,看您暫估入庫的具體項(xiàng)目,
是不是本月暫估次月必須紅沖后再進(jìn)行暫估入庫?
您好,可以發(fā)票收到時紅字沖回再暫估
如果沒有發(fā)票,公司只是為了調(diào)賬,怎么辦
您好,看是否真實(shí)業(yè)務(wù)
不真實(shí)怎么辦?還用次月紅沖再次暫估?
您好,是的,不真實(shí)不需要做賬
老師我的意思是:如果只是單存為了調(diào)賬本月這筆暫估入賬的分錄,次月還用紅沖嗎?
您好,可以收到發(fā)票時一次紅字沖回