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你好應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款做賬時借貸方都平了,為什么打出明細(xì)賬借方還有余額了

2021-12-01 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-12-01 10:05

你好,能提供一下你單位??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款? 的明細(xì)賬圖片嗎?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:17

可能是以前年度的沒做平,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話會影響科目余額嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:18

你好,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話,會影響科目余額

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:21

那怎么處理了,就一直掛著?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:23

你好,需要查明掛賬的具體原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:26

以前年度位結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額,余額一直在借方

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:27

你好,有做減免稅額抵扣應(yīng)交稅款的分錄嗎??

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:33

應(yīng)該是沒做

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:34

你好,那就需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:38

補(bǔ)做的的話可以抵扣今年的增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:39

你好,只是補(bǔ)做相應(yīng)分錄,申報表是不變的?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:56

當(dāng)年減免稅款一直就在借方,也沒有抵扣增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)做分錄的話結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,在當(dāng)前年度抵扣增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:57

你好,沒有抵扣增值稅,就不需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理,借方掛賬說明是正確的啊?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 11:02

你好18年沒有抵扣增值稅是正常的嗎,現(xiàn)在抵扣不是需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:03

你好,需要看之前申報表,才知道是否正常。 現(xiàn)在抵扣,那就現(xiàn)在做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 11:10

18年的稅控盤服務(wù)費(fèi)如果沒有抵扣的話現(xiàn)在也是可以抵扣的吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:13

你好,超過12個月了就無法全額抵扣了?

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