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老師,我們是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在支付兩棟樓一年的電梯維修保養(yǎng)費(fèi)20000.該怎么記賬呢?

2021-11-23 15:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-23 15:46

你好; 借? 管理費(fèi)用-維保費(fèi) 貸銀行存款? ?

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你好; 借? 管理費(fèi)用-維保費(fèi) 貸銀行存款? ?
2021-11-23
按實(shí)際支付金額入賬 借:管理費(fèi)用 - 電梯維護(hù)費(fèi)(實(shí)際支付金額) 貸:銀行存款(實(shí)際支付金額) 發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額部分 如果不承擔(dān)這部分費(fèi)用,可將發(fā)票復(fù)印件附在憑證后,并在憑證上注明實(shí)際支付情況和與其他公司分?jǐn)偳闆r。 如果未來可能需要支付差額部分,可先將差額計(jì)入其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用 - 電梯維護(hù)費(fèi)(發(fā)票金額 - 實(shí)際支付金額) 貸:其他應(yīng)付款(發(fā)票金額 - 實(shí)際支付金額) 待實(shí)際支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2024-11-22
那么計(jì)入開發(fā)支出,待攤支出,建成后分?jǐn)?/div>
2025-10-22
應(yīng)計(jì)入無形資產(chǎn)科目,在約定的加盟期限內(nèi)均勻攤銷
2021-12-14
那個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)按10年攤銷就行
2024-11-22
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