你好 公司不能再開發(fā)票,會被列入黑名單 沒有

老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報稅,開工后收進度款,開發(fā)票,次月申報納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報增值稅;但實際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進項抵扣,不按規(guī)定申報萬一被查還會有滯納金和罰款的風(fēng)險,這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師,我們是餐飲行業(yè)的一般納稅人,從小規(guī)模處取得蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品1%的專票,按規(guī)定可以按9%計算抵扣,但是賬務(wù)怎么處理呢?認證了發(fā)票,借:庫存商品9 應(yīng)交增值稅-進項稅額1 貸:銀行存款 10 接下來進項稅額要轉(zhuǎn)出,借:庫存商品1 貸:應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1 那計算抵扣不要在賬上體現(xiàn)嗎?體現(xiàn)的話怎么做賬呢?
違規(guī)進項發(fā)票抵扣被查處轉(zhuǎn)出罰款企業(yè)稅務(wù)有何風(fēng)險,要是又出現(xiàn)違規(guī)抵扣會計人員要承擔(dān)責(zé)任么
1.潤洋有限責(zé)任公司未按規(guī)定期限維納稅款,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局部下達通知,責(zé)令其在15天之內(nèi)眼的,15天后該公司仍未維納稅款。根據(jù)以上案情,回答下列問題:(1)此時潤年公司法定代表人甲要求辦理出境手續(xù),法定代秀人甲的正確做法應(yīng)該是什么?稅務(wù)機關(guān)又應(yīng)該如何處理?(2)稅務(wù)局對間澤公司采取了強制執(zhí)行措施,但是發(fā)現(xiàn)扣押的房產(chǎn)有部分已經(jīng)被首先設(shè)定了抵押,抵押權(quán)人為乙公司。問脫收和擔(dān)保物權(quán)哪一-個優(yōu)先?(3)稅務(wù)局對間年公司采取了強制執(zhí)行措施后,此時該公司又械I商行政管理機關(guān)發(fā)現(xiàn)有銷售假置傷劣商品的行為,決定對其處以1000元的罰款,并處沒收違法所得。問工商行政管理機關(guān)的罰款和職收機關(guān)的說收哪一一個優(yōu)先執(zhí)行?
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點發(fā)票我們會適當(dāng)收取稅點2.有的客人因為單位可以報銷但實際房費沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任么。3.我們的房費進賬都進的是我個人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點象征性的費用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔(dān)什么相應(yīng)的責(zé)任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風(fēng)險
金稅四流合一的具體表現(xiàn)
老師您好, 9月份發(fā)放績效 發(fā)現(xiàn)有一位員工多發(fā)了1000 ,10月份這個員工退回來 請問這個怎么記賬呢?
老師,請問吃的米粉開票項目是什么了?
老師,請問一下10月份基數(shù)調(diào)整1-9月,是不是要再這個月的個稅把1-9月個人部分全部加起來申報個稅啊。
請問公司想在平臺開網(wǎng)店需要變更經(jīng)營范圍嗎
銷項2269.36,進項4218.22,留抵1948.86結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
你好轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是公司不是個人,轉(zhuǎn)讓方怎么繳納所得稅,就是按轉(zhuǎn)讓金額作為收入這么申報企業(yè)所得稅?
老師,請問下,專精特新和高薪在稅收上有什么區(qū)別
老師您好,公司為個體戶,銷售醬油醬醋酒一類的調(diào)料干調(diào)請問。我們沒有正規(guī)的進銷存軟件。怎么樣能把這個賬全部記起來,還比較方便,平時就是銷售給個人,偶爾可能是銷售給單位點醬油醋。收支收入,因為是幾個人合伙的,想主要列明白收支利潤情況
高新技術(shù)企業(yè)的認定標準是什么?
公司是19年進行罰款進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在是正常在運行,但是稅務(wù)要求補齊相關(guān)資料
你好,是的,那么補齊資料就可以的