你好? 1.? ? ? ? ?沒有提供服務(wù)的話? ?先掛預(yù)收賬款。? 暫時不做增值稅繳納 2. 提供服務(wù)后? 做 收入繳納增值稅的 3.? 你們這個不繳納印花稅的? 4.? 等著符合收入做了收入? 結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 。到時 所得稅根據(jù)你 當(dāng)期利潤確定? ?
老師我們公司舉辦論壇學(xué)術(shù)類會議,各大醫(yī)院及醫(yī)療機構(gòu)過來發(fā)表學(xué)術(shù)論文或者新創(chuàng)意,與我司簽訂合同按照合同付費給我們公司,我公司在收到預(yù)付款時尚未提供服務(wù),也未開具發(fā)票,需要繳納增值稅嗎?該類合同需要繳納印花稅嗎?所得稅何時確認(rèn)?謝謝老師
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
你好老師公司做鋼結(jié)構(gòu)的別人在這里拿了油漆、還有焊絲、氧氣、丙烷這些我能開發(fā)票給他們嗎?
老師我的微信收款全做成現(xiàn)金可以嗎
手持終端PDA3臺,費用4399,記入什么科目?
老師那種雙休交五險的記賬公司會很累嗎?能去嗎面試嗎?我是剛學(xué)完實操的。
在加油站加油只能開普票么
老師a公司想用b公司得錢??梢宰龀煽偡止締幔磕壳?公司名稱不一樣。如果能做為總分公司統(tǒng)一核算的話報稅賬務(wù)有啥注意的
老師,天貓旗艦店的增值稅怎么算呢
老師,我今天查了下,前公司也在幫我報個稅?,F(xiàn)任的公司也幫我報著,而且現(xiàn)在公司報的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)比我的收入高的高
老師,小規(guī)模應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目怎么選
老師我上月把出口的開成13個點了,然后認(rèn)證了兩張進項,我這月又把這兩張出口發(fā)票紅沖了,進項也紅沖了,下月申報增值稅的時候就不用交增值稅了是吧,