同學(xué),你好。稍等一下。老師看下題目。
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
好的,謝謝老師
(1) 借:在建工程150 貸:庫存商品100 原材料50 (2) 借:在建工程50 貸:應(yīng)付職工薪酬40 銀行存款10 (3) 借:固定資產(chǎn)200 貸:在建工程200 (5) 21.12.31折舊=200??2?5=80 22.12.31折舊=(200-80)??2?5=48 22年12.31日,計(jì)算固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=200-80-48=72 將賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入在建工程 借:在建工程72 累計(jì)折舊128 貸:固定資產(chǎn)200 被替換部分原值為80,那么被替換部分的賬面價(jià)值=80-80?200??128=28.8 借:營業(yè)外支出18.8 銀行存款10 貸:在建工程28.8 發(fā)生改造支出資本化 借:在建工程100 貸:銀行存款100 改造完成達(dá)到使用轉(zhuǎn)態(tài) 借:固定資產(chǎn)72-28.8+100 貸:在建工程72.2-28.8+100 =
老師,第一個(gè)做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?yàn)槭裁礇]有增值稅呢
領(lǐng)用的產(chǎn)品或材料用于在建工程,增值稅可以抵扣,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
好的,謝謝老師
老師,第三題的會(huì)計(jì)分錄為什么是這么寫的
同學(xué),好, 第三問說達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)了,意思就是讓咱們把在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)去,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)去了,就說明是可以使用了呀。
同學(xué),還有其他疑問嘛,沒有的話,麻煩幫老師無五星好評(píng)呢,感謝。