你好 也就是多扣除了300-282.2是嗎
老師,我在繳納社保的時(shí)候出現(xiàn)了差額,是因?yàn)?月和3月社保的養(yǎng)老個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)有了變動(dòng),導(dǎo)致我在做工資表的時(shí)候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時(shí)候我將這個(gè)差距彌補(bǔ)回來(lái)之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問(wèn)題,就是因?yàn)?月有一個(gè)離職人員,她的社保費(fèi)用可以用作抵扣,因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊,我可以把這個(gè)用作 其他收益來(lái)計(jì)入這個(gè)憑證中嗎?
老師,比如說(shuō)有個(gè)員工是這個(gè)月一號(hào)來(lái)的,然后我們這邊給他買了1月份的社保,從他2月份的工資里面扣除,我應(yīng)該怎么做工資表???直接扣除兩個(gè)月社保,還是說(shuō)在應(yīng)扣工資里面給他扣除一個(gè)月的個(gè)人社保,然后在社保那一欄里面給他扣除一個(gè)月,分開來(lái)。
老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)月開始社保上調(diào)了,我今天在做工資表,工資表里的個(gè)人社保扣除我應(yīng)該是按照最新的扣還是以前金額扣,我知道下個(gè)月肯定按照最新的數(shù)據(jù)扣個(gè)人社保費(fèi)?
老師 麻煩問(wèn)一下 社平工資出來(lái)以后我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把后兩個(gè)月的社保在這個(gè)月做工資表的時(shí)候扣了 之前是按照300扣的 這個(gè)應(yīng)該怎么做啊 個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)是282.2
老師 麻煩問(wèn)一下 社平工資出來(lái)以后我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把后兩個(gè)月的社保在這個(gè)月做工資表的時(shí)候扣了 之前是按照300扣的 這個(gè)應(yīng)該怎么做啊 個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)是282.2
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
嗯嗯,前十個(gè)月工資表都多扣了
這個(gè)月可以給個(gè)人發(fā)下去 之前分錄怎么做的