你好,同學(xué)!這可以這樣操作,總公司承接業(yè)務(wù),然后內(nèi)部授權(quán)分公司去做?;蛘咧苯幼尫止救コ薪訕I(yè)務(wù)。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師好!甲公司(國企)以協(xié)議方式花400萬元購買了一個體液化氣站,執(zhí)照只作了一個法人的變更(未交任何稅費),后來工商局要求注銷此戶(原因是此站從一個自然人變成另一個自然人是屬于國有資產(chǎn)的流失)必須重新以有限公司名義注冊成立新公司,后來這個液化氣站被動遷,補(bǔ)償費給了1200萬,甲公司收回來了400萬的投入,把余下的800萬繳給了當(dāng)?shù)呢斦?。請問:現(xiàn)在注銷液化氣站甲公司繳了15萬的稅,液化氣站繳了110萬左右的稅費,(增值稅,土地使用稅,契稅,印花稅,交易稅等)請問老師這個稅費應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?(這個100多萬的稅款是甲公司借款給液化氣站交的稅)謝謝老師!
老師,請問:如果分公司注冊地區(qū)的稅收獎勵政策更好,總公司把業(yè)務(wù)盡量多地放在分公司去成交, 以便更多享受稅收獎勵政策,這樣的方式在財務(wù)實際操作中可行嗎?是怎么樣的一個操作方式呢?
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報個稅也不交養(yǎng)老保險,他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實我們確實用了工人,一個月幾天進(jìn)行篩選加工并不是常用工,這種費用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當(dāng)時沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個事情解決的話,就得做更證報表了,再更正補(bǔ)交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財務(wù)風(fēng)險,怎么樣對我們公司最好最合理呢?
老師好!總分公司在同省2個地方,且只有總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì),在分公司所屬地區(qū)參與了A單位的招投標(biāo)。中標(biāo),并開票給A公司及收款。但因為A單位在分公司所屬區(qū)域?qū)嵭械氖菍俚鼗芾?,社保公積金需要在分公司所屬地區(qū)繳納。所以總公司只能把款項打給分公司,由分公司代替總公司在當(dāng)?shù)乩U納A單位的社保公積金。如此:總公司開票時確認(rèn)收入及成本(賬務(wù)處理為:借:應(yīng)收賬款-A單位 11000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10952.38 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)47.62同時:借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:其他應(yīng)付款-社???1000;繳納社保把社??畲蚪o分公司時:借:其他應(yīng)付款-社???1000 貸:銀行存款1000,附件附上委托代付書。分公司收款:借:銀行存款1000,貸:其他應(yīng)付款-代付社???1000,實際在當(dāng)?shù)乩U納時:借:其他應(yīng)付款-代付社???1000 貸:銀行存款1000,請問這樣操作可以嘛?有無風(fēng)險?如有如何規(guī)范?
老師 發(fā)票調(diào)額度是調(diào)多少,合同上就是多少嗎?比如我調(diào)150,合同可能沒有這么多。
小規(guī)模,成本票,可以不寫稅金不,直接分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款可以這樣嘛
老師第一次申報印花稅,還需要稅源采集嗎?
老師自然人扣繳端重新下載安轉(zhuǎn)會對里面的數(shù)據(jù)有影響嗎?問什么我找不到之前報送的員工了
老師好,a公司4月份開給b公司一張銷售二手車的發(fā)票,然后又去二手車交易市場開了一張銷售二手車統(tǒng)一發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在5月份a銷項票有兩張,b公司進(jìn)項票有兩張,這個該怎么處理呢?a公司票開給b公司以后,二手車交易市場才給過戶,過戶的時候就會開這個票
老師問下城鎮(zhèn)土地使用稅里面的不動產(chǎn)單元號是不是要填,而且要跟房產(chǎn)稅里面的一樣,因為今天跳出一筆比對異常,說我們沒有報土地使用稅
老師!現(xiàn)在個稅可以在電子稅務(wù)局里申報啦?
年收入不高于12萬,匯算補(bǔ)稅金額不高于400,需要補(bǔ)交稅嗎
老師,公司和個體戶的往來可以轉(zhuǎn)個體戶法人賬戶嗎?
老師,您好。我是一家餐飲公司,這是一張掃碼收款的回單。請問我應(yīng)該怎么做分錄呢?假定它是沒有開發(fā)票的無票收入,我應(yīng)該如何做分錄?如何算應(yīng)交增值稅,謝謝。
是否可以理解為可以這樣操作:1.可以以總公司名義簽合同,但提前告知由分公司開發(fā)票給對方;2.以由分公司名義簽合同,且也由分公司開發(fā)票。
是的,你要在合同當(dāng)中約定由分公司承接業(yè)務(wù)。也由分公司開具發(fā)票。
收到,謝謝老師
不客氣的。歡迎下次提問