你好,對的是的購買方代扣代繳的。
老師你好,公司收到個人由稅局代開的技術(shù)服務(wù)測繪費發(fā)票,,稅率為1%,并且上面注明:個人所得稅由支付方依法代扣代繳,公司做賬時如何處理?稅率是多少?自然人系統(tǒng)中如何申報?
老師,去年收到個人去稅務(wù)局代開的發(fā)票,當時沒代扣代繳個人所得稅款,今年讓對方去稅務(wù)局把發(fā)票紅沖了,業(yè)務(wù)終止,那還需要補交去年的稅款嗎
您好!比如個人去稅務(wù)局代開了:工程技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,當時稅務(wù)局并沒有讓交個人所得稅,這個稅是由購買方代扣嗎?
你好!個人去稅務(wù)局代開勞動費發(fā)票(挖機租賃費),個人所得稅是怎么收取的,是當時不用交,后面由對方公司代扣代繳嗎?
老師公司收到在稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票有代扣代繳個人所得稅的義務(wù),改變開票類目,比如工程服務(wù),安裝服務(wù)還有這個義務(wù)嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
它這個是默認的嗎?代繳
好對的是的是系統(tǒng)自動判斷的。
您好,我再請問哈,個人去稅務(wù)代開耗材、裝修費、測繪材料費、運費、打印資料費、有沒有哪項是沒有個人所得稅的?
需要交的如果是500以內(nèi)的不需要交。
意思是我說的這些,我個人去稅務(wù)局代開,超過500都要從購方扣20%的個人所得稅
是的是的,是這么做的。
那有沒有,個人代開發(fā)票,那些項目是沒有個人所得稅的
免個人所得稅的就是銷售農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷的可以。
嗯嗯,感謝郭老師!我去年就是代開發(fā)票,不知道有代扣20%個稅這個!稅錢交太多
企業(yè)給你代扣代繳嗎?
也就是說除了農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷,個人代開任何明目的發(fā)票。都要購方代扣個人所得稅!
我就是不懂,是我們公司讓人代開進來的!這個個人所得稅就是由我們公司自己扣對吧?
對的,你們單位代扣代繳,然后從他的收入里面扣除,也就是你們支付的時候少支付一部分。
但是20%的稅,太好了
20%的稅,太高了
次年匯算清繳的時候,合并到綜合所得,多退少補。
這個就不懂了,意思還有可能不夠,比20%還多?
好多退少補,一般都是多交啦。還有其他的收入,如果有工資呢?
如果是由公司開過來的發(fā)票,他就不存在個人所得稅一說,對吧
公司開過來的,不需要交綜合所得。