你可以直接計入到8月份里面的
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負,平的)
老師你好, 我們公司換了法人,一開始新老板讓我接著以前老板的賬,連在一起做賬,現(xiàn)在他讓我另立一個賬號兒,但是我現(xiàn)在已經(jīng)做了兩個月的賬了, 這個賬,我想把這兩個月做的賬給倒到我新建的賬套里,怎么能只把這兩個月做的賬從以前的賬套里導(dǎo)入到我新建的賬套里? 新法人,他不想要前法人的賬接著他的賬一起做。我只想導(dǎo)出后面2個月的賬,這個有啥辦法嗎?
我問個問題 從代賬那邊拿回來的賬 因為軟件不一樣 軟件工程師也只讀取了三個月的 這種情況我要怎么辦 跟老板說明情況后重新建賬,我明天新建賬套正常按科目余額表輸入期初余額,然后正常做賬就可以了是吧
你好,老師。我是八月份入職的,入職就建賬。然后現(xiàn)在十月份了。老板拿456月的單據(jù)給我入賬,那么我只能補入賬了。不可能再重新建賬了? 還是重新建賬,把科目余額修改到8月建的賬套里?怎樣做相對好些???
請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負數(shù)呢?如果是負數(shù)會不會影響我2022年做賬呢?還有我年底的時候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
現(xiàn)在十月份了,如果這樣,就全部做到十月份里面去???
是的,可以全部補到10月份的
但是我是用快賬的,老板說哪天付款,記賬憑證的日期也要填上。
如果補到十月份里去,那么記賬日期只能是十月的,可是是5月付的款
你前面沒有開賬,只能現(xiàn)在補入的
那可以再開一個賬套,從 四月開始的。 然后到7月份的期末余額,再填寫到8月建賬的期初余額那里
這樣你的數(shù)據(jù)就分成了兩個賬套,到時候利潤表數(shù)據(jù)要從兩個賬套里面統(tǒng)計數(shù)據(jù)的
那也是,有點麻煩
是的,你可以直接計入到十月份的
付款日期,怎么標注?
就填列10月的日期就好
老板要求要寫付款時間
那你只能摘要上注明具體日期
我也是這么想的,太麻煩了
是的,補帳是麻煩些3