同學(xué)你好 紅沖了就行了 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
20年一筆報(bào)關(guān)單出口收入還沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票但是做賬了(還按了C&F入賬,開(kāi)票是FOB,今年就對(duì)沖回FOB收入就變成了負(fù)數(shù)),匯算清繳的時(shí)候說(shuō)這筆要算到21去,匯算清繳也是沒(méi)申報(bào)這一筆收入的,今年的賬跟增值稅收入對(duì)不上了,怎么修改?分錄怎么做呢
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來(lái)是增值稅申報(bào)表多了無(wú)票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時(shí)候加上這部分無(wú)票收入?這部分無(wú)票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來(lái)是增值稅申報(bào)表多了無(wú)票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時(shí)候加上這部分無(wú)票收入?這部分無(wú)票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
你好 我是新手兼門外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒(méi)有開(kāi)票 然后1月份才開(kāi)票確認(rèn)收入 去年公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒(méi)有繳納所得稅 匯算清繳還沒(méi)做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過(guò)了申報(bào)期老板才說(shuō)發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒(méi)計(jì)提 要怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),去年開(kāi)了免稅發(fā)票,今年稅局說(shuō)屬于出口不免稅,視同內(nèi)銷,就改了去年增值稅報(bào)表把增值稅及附加稅金補(bǔ)交了,這樣的話,交的增值稅就是收入減少了,附加是費(fèi)用增加了。那么今年匯算清繳的時(shí)候,這兩項(xiàng)怎么填報(bào)表呢
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國(guó)外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對(duì)嗎? 一個(gè)公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個(gè)科目對(duì)嗎?
個(gè)體戶租金一個(gè)月200元,想要房東開(kāi)票,一次性開(kāi)一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因?yàn)槲铱匆粋€(gè)月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是不是等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)?
買進(jìn)公司的車,現(xiàn)在賣給別人110萬(wàn),交多少的稅?
原材料盤盈計(jì)什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)發(fā)生了累計(jì)折舊,分錄怎么寫(xiě)?
老師這道題我認(rèn)為控制權(quán)分散了就不利于公司治理了,為什么反而會(huì)有利于公司自主經(jīng)營(yíng)自主管理呢,請(qǐng)老師幫我解答一下,謝謝
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是還得調(diào)利潤(rùn)分配 分錄是?
嗯 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)收賬款
c&f的收入 后面收到貨代發(fā)票對(duì)沖了收入,那今年再入開(kāi)票收入,那貨代那筆收入呢
這個(gè)直接做收入就行了
本來(lái)收入是327,然后對(duì)沖剩下27。我現(xiàn)在做得話是327還是272呢
同學(xué)你好 這個(gè)就是做327的哦
對(duì)沖了的收入可以不管嗎?今年的得怎么改可以告訴下我嗎?
對(duì)的 這個(gè)可以不管的 按照實(shí)際的收入來(lái)做就行了