你好,也要正常計(jì)算稅金和收入,未達(dá)起征點(diǎn)增值稅就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 銷售時(shí) 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)該交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借應(yīng)該交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他收益
老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度超過了30萬,要交增值稅,做賬時(shí)怎么做轉(zhuǎn)出,這個(gè)月繳納
老師,小規(guī)模納稅人怎么在季度末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金呢,一個(gè)季度就十多萬,所以平時(shí)賬上沒做,現(xiàn)在要季報(bào)了我應(yīng)該怎么做呢
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把這個(gè)加進(jìn)去報(bào)稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,公司小規(guī)模 ,一個(gè)季度報(bào)一次稅,前幾天剛報(bào)完,發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了,是現(xiàn)在調(diào)上季度的數(shù)據(jù)改賬,還是直接做到這個(gè)季度,稅怎么處理呢
你好,老師,我公司是小規(guī)模納稅人。我做內(nèi)賬。季度末我跟代理記賬公司核對(duì)開票信息,全部一致。所以應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的金額是一致的,但是其他的稅不太一樣,還有所得稅也不一樣,季度末的時(shí)候我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)呢?
老師你好,請問看CPA的課程,順便考中級(jí)如何
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
我之前沒在賬上做過,現(xiàn)在我要在九月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄呢
增值稅每月納稅。所以要每月結(jié)轉(zhuǎn)!
我是小規(guī)模老師
你是小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,稅金是直接計(jì)入成本的,發(fā)生銷售的銷項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅即可
交稅的時(shí)候直接沖科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
一般納稅人才結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅!