好看一下,你們是不是少做了幾題?
應(yīng)付職工薪酬—職工工資余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么處理?
老師負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么調(diào)過來呢
應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬?
跨年了,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)0.01如何調(diào)帳呢
應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)怎么調(diào)整正數(shù)
計(jì)提所得稅,利潤總額是累積利潤總額嗎還是當(dāng)季度利潤總額
上個(gè)月申報(bào)了未開票5萬,這個(gè)月開票了5.5萬怎么申報(bào)
老師,投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去就備注投資款就可以對(duì)嗎
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理的教材是翻譯過來的嗎?
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
繼續(xù)教育為什么看完了一門課程,明明看完了還是顯示未完成
老師您好,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),本季度開普票不含稅金額10萬元,票面增值稅額為1%即1000元,暫未收到款項(xiàng)計(jì)入應(yīng)收賬款101000元,請(qǐng)問具體會(huì)計(jì)賬務(wù)處理室怎樣的?謝謝
企業(yè)網(wǎng)銀工本費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師一月份的賬,為什么到分?jǐn)偡孔饽蔷筒凰汩_辦費(fèi)了
我們沒有少計(jì)提,我們工資都是推遲發(fā)放,比如現(xiàn)在還只發(fā)完了7月份工資,這個(gè)月有影響嗎?
你好,那也不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該出現(xiàn)貸方余額才對(duì)。
現(xiàn)在是出現(xiàn)了借方余額,你看一下你是少計(jì)提嗎。
老師我沒有少計(jì)提,只有少發(fā)放
不對(duì) 你看應(yīng)付職工薪酬余額方向
老師只有少計(jì)提,才會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎?
或者是多發(fā)了工資也會(huì)出現(xiàn)。
我們應(yīng)該不會(huì)多發(fā)工資
那就是少做了計(jì)提 就這些原因。
那我直接補(bǔ)計(jì)提一筆分錄就可以了嘛
你好,可以的,可以的。