你好,可以繼續(xù)提問的,是什么問題
樸老師,在嗎?剛才那個問題沒問完
汪老師在嗎?剛才問題還沒結(jié)束,我手機出問題了。
夏天老師在不,剛才的問題沒問清楚
老師,做天的問題還沒搞清楚呢?麻煩你能再解答一下呀。
老師你沒有解釋清楚我的問題,請看清楚我問得是為啥要120-50
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請問,小規(guī)模納稅人,本季度沒有開票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報財務(wù)報表利潤表的時候,可以收入為0,有主營業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請問這樣要注意什么?
出口退稅,有一個產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過8,影響退稅嗎?申報時,會不會引起退稅疑點?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問沒明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒有了,申報表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無專項扣除,交多少個稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時間長的庫存商品,當(dāng)廢料處理會計分錄怎么做
老師去年的報關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報也顯示了本期認(rèn)證本期未申報抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒退下來,今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報表要更正嗎?
剛才老師你說的對
我先跟你確認(rèn)下,比如你這1000箱酒500萬,送你500箱,你是付500萬,然后把500箱的費用酒作為費用返利計沖費用,是不
如果你按照這個模式的話,相當(dāng)于費用酒作為營業(yè)外收入,你之前一筆借銷售費用,直接貸營業(yè)外收入,不會有任何利潤影響
老師沒明白你說的,我得貸應(yīng)付賬款,要不應(yīng)付不準(zhǔn)了,如果把這些費用待攤了應(yīng)該怎么做分錄
那按照你的來的話就是,假如你的500箱費用酒是20萬,借待攤費用20,貸其他應(yīng)付款20,然后等到實現(xiàn)銷售再按比例借銷售費用,貸待攤費用
但是這樣算這批銷售的貨需要待攤多少費用算不出來,還有下一批貨不一定贈多少了,
那你這樣沒辦法算出來實際的,在做利潤表時單獨把這部分列明不計入利潤咯
老師,最好的辦法是不是贈品也記入成本啊
是的,最好就是把單位成本降低,這樣你的利潤絕對是準(zhǔn)確的
嗯,謝謝老師
好的,希望有幫到你