小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)成一般納稅人以后,原有庫(kù)存處理方法: 1、不開(kāi)具發(fā)票,但已實(shí)現(xiàn)收入,應(yīng)確認(rèn)為無(wú)票收入;附件主要為:收款小票、收銀員移交表等作為支撐; 2、小規(guī)模納稅人之前購(gòu)買(mǎi)的庫(kù)存商品不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;成為一般納稅人后采購(gòu)的庫(kù)存商品同時(shí)取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
你好,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人庫(kù)存怎么處理?
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人申請(qǐng)轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人 ,但是賬上還有1千多的進(jìn)項(xiàng)留底,這樣可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模嗎?
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模,庫(kù)存怎樣處理呀
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人后,小規(guī)模時(shí)候留下來(lái)的庫(kù)存怎樣做賬?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
小規(guī)模時(shí)的庫(kù)存現(xiàn)在全部已經(jīng)開(kāi)具普通發(fā)票,確認(rèn)收入和成本時(shí)的金額都以含稅金額確認(rèn)嗎?
你好!成本是含稅金額。收入的話(huà)是不含稅的,要確認(rèn)銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)稅的。
也就是說(shuō)增值部分需要按13%來(lái)交稅?
你好!轉(zhuǎn)為一般納稅人后,要執(zhí)行這個(gè)稅率了。
比如,銷(xiāo)售200萬(wàn),成本140萬(wàn),利潤(rùn)60萬(wàn) 小規(guī)模納稅人增值稅=200萬(wàn)*1%=2萬(wàn) 一般納稅人增值稅=60萬(wàn)*13%=7.8萬(wàn)是這樣嗎?
你好,是的,轉(zhuǎn)為一般納稅人后,要按一般納稅人稅率
好的,謝謝老師
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