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老師 月末未交增值稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整 前期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 報(bào)表多轉(zhuǎn)出了 賬目調(diào)整正確了

2021-09-29 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-29 17:15

你好,那個(gè)是正確的,學(xué)員

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快賬用戶(hù)2432 追問(wèn) 2021-09-29 17:16

那現(xiàn)在月末未交增值稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-09-29 17:20

理論是核對(duì)一下明細(xì),什么原因?qū)е虏灰粯拥?

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你好,那個(gè)是正確的,學(xué)員
2021-09-29
同學(xué)你好 對(duì)的 要調(diào)整的
2022-11-01
你好,這個(gè)這回沒(méi)有抵扣,下回也可以抵扣的,不算多交稅款。賬務(wù)如果提多了。也不用做處理,留到下期認(rèn)證,下期待抵扣。
2021-06-25
你好,去稅務(wù)局修改,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出刪除。
2021-04-05
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款500多, 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款賬務(wù)處理 做到2024年12月份就行,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和帳上都不用修改,然后你只修改增值稅申報(bào)表。
2024-12-06
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