你好 增加次月折舊 沒有生產(chǎn)折舊記 開辦費(fèi)??

37.甲公司采用融資租賃方式租入全新的管理用固定資產(chǎn)一項(xiàng),有關(guān)資料如下: (1)租賃期開始日為2014年12月31日,租期為4年,每年末支付租金550000元 (2)該固定資產(chǎn)在租賃開始日的公允價(jià)值為2000000元。 (3)該固定資產(chǎn)的估計(jì)使用年限為6年,預(yù)計(jì)期滿無殘值,承租人采用年限平均法計(jì)提折舊 (4)2015年末以銀行存款支付與租賃資產(chǎn)相關(guān)的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)100000元 (5)租賃期屆滿時(shí),甲公司享有優(yōu)惠購買該固定資產(chǎn)的選擇權(quán),購買價(jià)位10000元,預(yù)計(jì)租賃期屆滿時(shí)該固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為500000元。 (6)假定租賃開始日最低租賃付款額的現(xiàn)值為1800000元。請問: ? A.如何確定租賃資產(chǎn)入賬價(jià)值并編制租賃期開始日相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 ??B.如何編制支付與租賃資產(chǎn)相關(guān)的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄 ??C.怎樣計(jì)算2015年應(yīng)計(jì)提的折舊額,如何編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 ??D.如何編制租賃期滿購買該固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思?。渴俏夜潭ㄙY產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
老師好,新公司3月購入固定資產(chǎn),但要12月才會(huì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)。固定資入帳后想在12月才開始計(jì)提折舊,那在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)入固定資產(chǎn)可否選擇開始使用日期?這樣與會(huì)計(jì)原則有沖突嗎?
老師,我們公司在前幾個(gè)月籌備期購買了幾臺電腦,本月公司才正式成立,財(cái)務(wù)軟件正式使用,需要錄入固定資產(chǎn),我是不是應(yīng)該把前幾個(gè)月的折舊計(jì)提后這個(gè)月統(tǒng)一計(jì)入開辦費(fèi)。
4.宏達(dá)公司于2016年9月5日對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建,改擴(kuò)建前該生產(chǎn)線的原價(jià)為9000萬元,已提折舊2000萬元,已提減值準(zhǔn)備500萬元。在改擴(kuò)建過程中領(lǐng)用工程物資3000萬元,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料500萬元,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為85萬元。發(fā)生改擴(kuò)建人員工資800萬元,用銀行存款支付其他費(fèi)用1200萬元。該生產(chǎn)線于2016年12月20日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。宏達(dá)公司對改擴(kuò)建后的固定資產(chǎn)采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)尚可使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值為500萬元。2017年12月31日該生產(chǎn)線預(yù)計(jì)未來可收回金額為7700萬元。假定固定資產(chǎn)按年計(jì)提折舊,固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備不影響固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值。要求:(1)編制上述與固定資產(chǎn)改擴(kuò)建有關(guān)業(yè)務(wù)(轉(zhuǎn)入改良工程、發(fā)生改良支出、工程完工)的會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算改擴(kuò)建后的生產(chǎn)線2017年應(yīng)計(jì)提的折舊額。(3)計(jì)算2017年12月31日該生產(chǎn)線是否
原單位放長假了,繳納保險(xiǎn)著呢,在另外一個(gè)單位上班,可以不交保險(xiǎn)嗎?
請問:講義圖片例題,為啥喪控了,還要有合并報(bào)表處理。謝謝
老師我們給員工報(bào)了個(gè)稅。但是錢打到他委托的另一個(gè)人卡里,這樣可以嗎?
單位是小規(guī)模納稅人,公司做的是生產(chǎn)醬油的,但是老板還會(huì)種地,種地花的包地費(fèi)耕地化肥等,這些都是先借款,后付款,賬里做的分錄是, 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借生產(chǎn)成本 貸預(yù)付賬款 作物成熟后賣到其他單位,做個(gè)合同,我們這邊個(gè)人給開票,這樣就屬于自產(chǎn)自銷也不用繳納各種稅了,個(gè)人收到款后,再把之前借的錢還回我們公司,我們再還借款,老板說就是增加一下公司流水,請問作物成熟后,我這邊根據(jù)發(fā)生事情,分別該怎么做分錄?
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老師,我想問下,我們公司老板100%占股,農(nóng)業(yè)公司哈,他個(gè)人現(xiàn)在投資了一些項(xiàng)目,又想變成已公司名義投資,怎么弄,有辦法沒有
稅務(wù)局讓把去年一年的并在工資里的福利費(fèi)找出來給我申報(bào)的工資對上,這個(gè)該怎么辦?去年的加的福利都沒有放在工資薪金表里,有的放了有的沒放肯定會(huì)有一些差異
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,合同寫的零轉(zhuǎn)讓,與合同寫實(shí)際金額轉(zhuǎn)讓,有什么區(qū)別
老師,你好報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,員工那個(gè)加計(jì)扣除沒有報(bào),這個(gè)處理?
外購的煙絲,為什么用的是13%,而不是百分之九或百分之十呢


您好老師,我想再問下,固定資產(chǎn)購入了,但因籌建期間會(huì)較長,我在固定資產(chǎn)管理做個(gè)未用或把開始使用日期改成預(yù)計(jì)生產(chǎn)日期,前面的月份不計(jì)折舊,開始生產(chǎn)后才計(jì)提折舊。這樣子會(huì)有什么問題嗎?
你好 這樣處理不正規(guī) 正規(guī)的回了你看一下?