同學(xué)你好!存在多計(jì)提折舊的分錄? ? 是需要轉(zhuǎn)回的

老師,請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提折舊,那當(dāng)月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的固定資產(chǎn),折舊還計(jì)提嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)184303.59.累計(jì)折舊181314.72。16—17年計(jì)提的,有的還多計(jì)提了,能不該現(xiàn)在直接清理固定資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)184303.59.累計(jì)折舊181314.72。16—17年計(jì)提的,有一筆多計(jì)提了幾百,現(xiàn)在想清理固定資產(chǎn),我應(yīng)該如何做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊計(jì)提少了,現(xiàn)在要將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,那么借方固定資產(chǎn)清理是含稅的還是不含稅價(jià)?當(dāng)初購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)沒(méi)有計(jì)提折舊,那么還需要借:累計(jì)折舊嗎?
老師,公司多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開(kāi)發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒(méi)有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對(duì)于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了


之前年度的如何做分錄
借:累計(jì)折舊 ? ? ?貸:管理費(fèi)用等 轉(zhuǎn)回的
之前年度還能沖管理費(fèi)用?
那剩下的,如何清理固定資產(chǎn)
你這個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 或者沖回的金額不大的話 直接記入管理費(fèi)用? ?用當(dāng)年處理的
那沖完怎么做清理固定資產(chǎn)啊?分錄
固定資產(chǎn)清理? ? 是處置固定資產(chǎn)? ?才用到的啊
固定資產(chǎn)處置
固定資產(chǎn)處置了
借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ? ? ? 資產(chǎn)處置損益(差額,可在借方)
好的,謝謝
不客氣,如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝