你好,預繳了10000元增值稅,賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款?

老師,我這邊要交增值稅830703.2元,我申請延期的時候預交了5000元增值稅,現(xiàn)在申報附加稅申報表里自動生成的數(shù)是已經(jīng)減了5000元增值稅的數(shù)。附加稅到底是按哪個數(shù)交?
老師,我公司申請延期的時候預繳了10000元增值稅,到時候要退稅才能返回。這個怎么做分錄
老師,公司享受了延期繳的增值稅和所得稅,我在哪個模塊才能查到該什么時候繳費
老師好,我公司有異地工程六月初的時候開了票,我做了借應收。貸應交銷項貸主營收。七月初的時候我才去異地申報6月的增值稅并預繳稅款了。 請問下我六月份月尾的時候要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)異地工程的銷項的分錄。 和7月初預繳增值稅后要怎么寫分錄。
老師,您好,請問6月有收到稅局退回來的企業(yè)所得稅2.51元,怎么做分錄呢?因為我們?nèi)ツ暝谧黾径壬陥蟮臅r候預繳了,但今年做匯算清繳的時候顯示是虧損的,所以退回了。
老師您好,麻煩問一下,親兄弟兩人有限責任公司,一個占股90%,一人占股10%,法律會不會承認僅以10萬注冊資金為限承擔責任,不會因為是親兄弟就承擔無限責任了吧!就是相當于一人有限責任公司了?
關(guān)稅滯納金的逾期天數(shù)怎么算
建筑施工企業(yè),是不是等項目開出去發(fā)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)一部分施工成本,不是全部結(jié)完已發(fā)生的 ?
老師您好,電子稅務局怎么注銷社保業(yè)務呢
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務登記方面要去做什么變更,以及在賬務處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務要增加什么類型的賬務處理才能完整。稅務申報又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務公司給總包方公司開具了勞務發(fā)票,而勞務報酬工人沒給勞務公司提供發(fā)票,這種情況下勞務公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計提稅費嗎,分錄怎么做,什么時候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
到時候申請退稅退回來分錄
這個不能在申報表里抵掉,只能申請退稅
你好,到時候申請退稅退回來,做繳納的相反分錄就是了 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
不能借:應交稅費-預交增值稅嗎
你好,沒有??應交稅費—預交增值稅? 這樣的二級科目?
做賬軟件有這樣的二級科目可以選
你好,那說明設置的二級科目有錯誤。
這個退稅的不能入營業(yè)外收入里嗎
你好,繳納計入應交稅費—應交增值稅(已交稅金)借方,退回就是貸方,而不是什么營業(yè)外收入啊?
只有政策的退稅才放在營業(yè)外收入科目嗎
你好,具體是什么政策退稅呢??
再生資源政策性退稅
你好,這個是計入? 營業(yè)外收入? 核算的?